同學你好 這個就是按稅負率公式倒推
老師,如果我公司算的稅負率跟毛利率不一樣呢? 應交增值稅=增值稅*13% ??????????=銷項稅額-進項稅額 ??????????=(收入-成本)*13% ??????????=毛利*13%=收入*毛利率*13% ?????????? 稅負率=應交的增值稅/收入=毛利*13%/收入=毛利率*13%
一般納稅人本月銷售不含稅收入178500,求達到稅負應認證的進項稅額(已知:增值稅稅負率1.5%,毛利率10%,增值稅13%)
不含稅收入10000 毛利率10% 13%的票 如何計算增值稅稅負 和所得稅稅負
零售行業 購進一批貨物 含稅13% 銷售后 不含稅收入20000元 毛利率10% 就這幾個已知條件如何計算增值稅稅負和所得稅稅負
老師您好,請問一般納稅人的增值稅稅負率,可否用毛利率乘以13%,比如公司的毛利率15%左右,增值稅稅負率為15%*13%=1.95%,如果毛利為20%,則為20%*13%=2.6%,是是不是這樣算的!?感謝老師!
去客戶廠里拉產品來加工,這個通行費要進入成本嗎
老師,那法人沒有開代發工資證明的情況下,是不是最好老板先把錢轉到公戶然后公戶同一發工資比較好
銀行貸款,得去銀行轉賬直接轉給供應商,我這邊怎么做賬,
經營范圍是電子元件制造,電子元件批發 掙加工費,怎么開票
老師 我想知道 湖北省 在2021年 小規模納稅人的增值稅的政策
給客戶公司的業務員返點應該扣什么稅種,
公戶不發工資,做到其他應付款的話,相當于是欠了錢。如果你是想辦支付工資,那你們需要有個人支付的證明,這個有嗎?個人支付的證明是誰開啊,老師
給朋友一家公司小規模納稅人兼職報稅,開業一年左右,業務不多,但是最近幾個月發現有好多支出都是勞務費,幾萬的一兩萬六七萬都有,之前問過我我也說過但是他們付款就是不整發票。。現在如果在匯算清繳之前把發票補齊,是不是我可以先申報的時候先按有發票的申報,之后只要發票日期在5月30前就沒事,還是發票日期也可以延后些,晚于5月30可以嗎,只要補上就行?主要是還有一個月就到匯繳最后期限。
老師正規做法是不是老板可以先把款轉到公戶,然后公戶發工資比較好公戶不發工資,然后做到其他應付款老板,這樣是不是有稅務分險
老師, 汽車銷售行業,現在出現這情況, 我家賣一臺車給甲方(也是經銷商)我開的專票給他,他家開上戶發票給客戶, 但是客戶是按揭 ,貸款只能從我們家金融。放款放到我們家。 來沖我給經銷商開的專票、 這實際的業務,現在怎么走賬能合理呢。
請根據這個例子 具體算一下
(銷項-進項)/不含稅收入=增值稅稅負率 這樣
這個例子里面 怎么算出進項
同學你好 1300-進項)/10000=稅負率 稅負率多少