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你好老師,我公司小規(guī)模納稅人小微企業(yè),稅率1%,本月開專票票含稅收入351000元,其中稅額3475.25元,增值稅怎么計算繳納,有減免嗎,申報表該如何填寫

2021-09-01 16:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-09-01 16:57

你好? ?你們小規(guī)模是季度不超過45萬普票是免增值稅的;? 你們本月只開了這個專票嗎 有普票沒有??

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快賬用戶9856 追問 2021-09-01 16:58

沒開專票,只有這個

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齊紅老師 解答 2021-09-01 17:02

?你好 ;? ?那你就是? 繳納了增值稅和城建稅減半繳納。? ? ? ? ? ?教育費附加和地方教育費附加是減免的? ?

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快賬用戶9856 追問 2021-09-01 17:07

沒聽明白老師,增值稅應該申報多少

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齊紅老師 解答 2021-09-01 17:08

?你好 ; 增值稅 按你??351000 換算成? 不含稅金額 *1%計算增值稅? ?

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你好,增值稅按照你這個數額來繳納的,第一欄和第二欄填寫不含稅的銷售額, 然后減免的2%,在主表應納稅減征額和減免明細表,本期發(fā)生額實際抵扣金額。
2021-09-01
你好? ?你們小規(guī)模是季度不超過45萬普票是免增值稅的;? 你們本月只開了這個專票嗎 有普票沒有??
2021-09-01
你好,你是按月申報的嗎?如果是的話,你這個稅額就是需要繳納的增值稅。
2021-09-01
你好,不需要的,不用填寫的,不交稅不影響。
2023-04-13
你好,如果專票的正數-負數,按照實際填在專票項,198000普票免稅就填在免費銷售額欄
2023-01-11
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