同學你好,12欄是寫103萬;本期免稅額是103*3%
老師,我是湖北地區小規模納稅人,但不是小微企業,現8月份有一筆收入103萬元(稅額0元),增值稅如何申報啊?申報表12欄次填寫103萬元還是100萬元?本期免稅額怎么填寫呀?
老師 我們是湖北小規模納稅人 季度申報企業 如果上季度 有一單不小心開錯了票不含稅100萬 稅率一欄應該開免稅 但是開成了3個點的3萬 那10月份 增值稅我該怎么申報呢 報表那一欄 我應該怎么填寫 填寫多少呢
老師,我們是小規模納稅人,也是小微企業,增值稅應該如何申報,假如我第2季度開票10元(開的免稅發票,發票稅額是0),未開票6元,增值稅報表應該怎么填寫?
你好老師,我公司小規模納稅人小微企業,稅率1%,本月開專票票含稅收入351000元,其中稅額3475.25元,增值稅怎么計算繳納,有減免嗎,申報表該如何填寫
你好老師,我公司小規模納稅人小微企業,稅率1%,本月開專票票含稅收入351000元,其中稅額3475.25元,增值稅怎么計算繳納,有減免嗎,申報表該如何填寫
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
老師,老板和股東的小轎車加郵費,過路費維修費這些想在公司報銷可以嗎?前提是什么?
19欄次填寫3.09萬元,那其他的稅款計算欄次還需填寫嗎?
同學你好,其他稅款計算欄次不需要填寫的