你好 比如你是小微企業,實際利潤是100萬 這時交2.5的所得稅 工資抵稅就是 100*2.5%,因為工資可以稅前扣除
老師我們公司盈利40多萬,這一年中期間還有預交的企業所得稅,現在想交一部分企業所得稅,知道想交的稅額怎么反推需要多少成本的金額
哦哦 老師怎樣倒推算知道年薪百萬的工資抵企業所得稅是多少
老師你好,同樣是年應納稅所得額200萬,小規模企業所得稅是12.5萬,個體工商戶所得稅應該交多少?想知道要創辦哪種類型的企業所得稅交的少?
老師 企業所得稅金額為5005947 倒推收入是多少哦?公式是怎樣的
福利費按工資的14%抵扣企業所得稅 是什么意思 老師 比如工資5000 怎么算抵扣了多少企業所得稅
請問老師 增值稅和附加稅在一張票里面,分錄怎么做?
和其他時期相比,收入相同,電費卻低,如何寫說明
老師,我是29期學員,已經看完了22期的回放,著急上班的話,可以把匯算清繳的資料提前發到群里嗎
我們公司投資了一家別的公司 占股份20% 20萬 錢打過去了 這個分錄怎么做?
請教一下,非常感謝! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
香港公司和大陸公司法人有關聯是否存在風險呢?
老師,中級會計難還是在記賬公司做會計難
老師,可以員工服務費提成由第三方公司開票收款嗎,簽個代收協議可以嗎
老師,我們公司購買對方公司持有的另外一家公司的股權,賬務怎么處理??
哦哦 就是老板叫我把工資重新調整一下 說怎樣合理
按照你們實際情況調整就可以。