可以抵扣的福利費(fèi)是這么算5000*14%
企業(yè)所得稅里可以抵扣的工資額度按什么計(jì)算?
老師,請(qǐng)問(wèn)5000元的工資要扣個(gè)人所得稅嗎?是多少?怎么扣?扣個(gè)人的還是企業(yè)的?
企業(yè)有職工320人,2021年度全年實(shí)發(fā)工資總額共500萬(wàn)元,分別扣除了職工福利費(fèi)80萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)12萬(wàn)元、職工教育費(fèi)50萬(wàn)元,并按此繳納了企業(yè)所得稅。按照企業(yè)所得稅法該企業(yè)可以稅前扣除的工資及“三項(xiàng)”經(jīng)費(fèi)分別是多少?應(yīng)該補(bǔ)繳多少企業(yè)所得稅?
福利費(fèi)按工資的14%抵扣企業(yè)所得稅 是什么意思 老師 比如工資5000 怎么算抵扣了多少企業(yè)所得稅
企業(yè)所得稅匯算清繳福利費(fèi)是按實(shí)際發(fā)放工資還是計(jì)提工資的14 % 來(lái)計(jì)算稅前扣除金額?
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人的增值稅專票和普票都是怎么開(kāi)的呀
老師,公司是小規(guī)模,4月中旬來(lái)了一張發(fā)票產(chǎn)生了增值稅銷項(xiàng)稅額,600多元,現(xiàn)在應(yīng)該直接轉(zhuǎn)到其他收益嗎,還是7月份報(bào)第二季度增值稅時(shí)候在處理?
老師公司在去年12月份計(jì)提了一筆所得稅,但是1月份并沒(méi)有產(chǎn)生所得稅,導(dǎo)致了所得稅一直有余額沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)掉,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦呢?賬都結(jié)完了
老師,查帳征收個(gè)體戶準(zhǔn)備注銷,由于以前給員工發(fā)工資,沒(méi)有申報(bào)工資薪金,是補(bǔ)申報(bào)還是怎么處理?
費(fèi)用的沖減和成本的沖減都需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)一下,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)虧損300萬(wàn),一個(gè)盈利100萬(wàn),現(xiàn)在盈利的公司需要注銷,請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有什么辦法來(lái)把盈利的部分變?yōu)樨?fù)數(shù)?
增值稅申報(bào)表里,13%稅率的服務(wù),不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn) 這一行填的是什么,為什么銷售舊固定資產(chǎn)是不動(dòng)產(chǎn),不是填在這里
老師,做手工賬時(shí),同一單業(yè)務(wù),通用記賬憑證內(nèi)容寫(xiě)不下時(shí),憑證號(hào)要怎么寫(xiě)合適,因?yàn)閼{證和原始憑證都要都要放一起
免稅收入為什么不計(jì)入企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額?
進(jìn)項(xiàng)票可以是本地購(gòu)進(jìn)嗎?
這個(gè)金額得出來(lái)是什么意思? 每個(gè)月嗎? 這是個(gè)標(biāo)準(zhǔn)?
意思就是福利費(fèi)不超過(guò)這個(gè)金額可以稅前扣除
也就是說(shuō)每個(gè)月福利費(fèi)不能多于700?
對(duì)的 沒(méi)錯(cuò) 是這個(gè)意思