您好,計算過程如下 稅前扣除工資500萬 福利費可稅前扣除金額=500*14%=70調(diào)增10萬元 工會可稅前扣除金額=500*2%=10調(diào)增2萬元 教育經(jīng)費可稅前扣除金額=500*8%=40調(diào)增10萬元 補交所得稅=(10+2+10)*25%=5.5萬
甲企業(yè)為居民企業(yè),企業(yè)所得稅稅率25%,2019年度有關(guān)經(jīng)濟業(yè)務如下:(1)2019年度,企業(yè)利潤總額為10000萬元,其中:營業(yè)收入6000萬元,國債利息收入50萬元;(2)全年實發(fā)合理工資、薪金總額100萬元,實際發(fā)生職工教育經(jīng)費1.5萬元、職工福利費15萬元、工會經(jīng)費3萬元。按稅法規(guī)定,準予應納稅所得額前扣除的教育經(jīng)費、職工福利費和工會經(jīng)費是工資總額的8%、14%和2%的比例。(3)與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的業(yè)務招待費支出100萬元。已知:業(yè)務招待費支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業(yè))收入的5‰;(4)行政罰款支出50萬元。沒有其他納稅調(diào)整事項要求:(單位:萬元)(1)計算企業(yè)應納稅所得額時,準予扣除職工福利費是多少?(2)計算企業(yè)應納稅所得額時,準予扣除的教育經(jīng)費和工會經(jīng)費是多少?(3)計算企業(yè)應納稅所得額時,準予扣除業(yè)務招待費是多少?(4)采用調(diào)整法,計算企業(yè)應納稅所得額(5)計算應交企業(yè)所得稅并寫出會計分錄。
企業(yè)有職工320人,2021年度全年實發(fā)工資總額共500萬元,分別扣除了職工福利費80萬元、工會經(jīng)費12萬元、職工教育費50萬元,并按此繳納了企業(yè)所得稅。按照企業(yè)所得稅法該企業(yè)可以稅前扣除的工資及“三項”經(jīng)費分別是多少?應該補繳多少企業(yè)所得稅?
1.某化妝品生產(chǎn)企業(yè),2021年計入成本、費用中的合理的實發(fā)工資540萬元,當年發(fā)生的工會經(jīng)費15萬元、職工福利費80萬元、職工教育經(jīng)費40萬元。已知,在計算企業(yè)所得稅應納稅所得額時,工會經(jīng)費、職工福利費、職工教育經(jīng)費的扣除比例分別為2%、14%、8%,則該企業(yè)在計算2021年應稅所得時準予扣除的職工工會經(jīng)費、職工福利費、職工教育經(jīng)費合計金額是多少?
某企業(yè)2021年計入成本、費用的實發(fā)工資總額為400萬元,撥繳職工工會經(jīng)費10萬元,職工福利費支出55萬元,發(fā)生職工教育經(jīng)費20萬元。已知,企業(yè)發(fā)生的職工福利費支出、職工教育經(jīng)費支出、工會經(jīng)費支出,分別按工資薪金總額的14%、8%、2%扣除。該企業(yè)2021年計算應納稅所得額時準予在稅前扣除的工資和三項經(jīng)費的合計為多少萬元
某企業(yè)2021年計入成本、費用的實發(fā)工資總額為400萬元,撥繳職工工會經(jīng)費10萬元,職工福利費支出55萬元,發(fā)生職工教育經(jīng)費20萬元。已知,企業(yè)發(fā)生的職工福利費支出、職工教育經(jīng)費支出、工會經(jīng)費支出,分別按工資薪金總額的14%、8%、2%扣除。該企業(yè)2021年計算應納稅所得額時準予在稅前扣除的工資和三項經(jīng)費的合計為多少萬元
老師,請問公司采購京東卡后怎樣做賬,員工領(lǐng)用怎樣做賬,麻煩給個分錄,謝謝
小規(guī)模公司開1稅點專票10萬,所有費用由我們公司成都,這個費用是怎么算?我們也給他開10萬普票。
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續(xù)費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺項目開發(fā)票,1、開外管證時,今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發(fā)了函調(diào)給對方稅務局,對方稅務局回復函調(diào)說手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業(yè)務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計提過,怎么重新開始做賬計提