你好,如果一個企業實現的收入都不開票,一樣納稅
19年12月紅字信息表開具后,2020年紅字發票才能開具。增值稅申報是以實際開出紅字發票為準,那企業所得稅的申報呢?企業所得稅的申報收入要與增值稅申報收入保持一致嗎?
房地產企業開具了預收款發票后,當月的增值稅一般納稅人申報表如何填寫??
老師,我想問,建筑施工企業增值稅納稅義務發生時間的問題,開工前收到預收款就發生納稅義務,就要報稅,開工后收進度款,開發票,次月申報納稅,如果沒開票也要按未開票收入申報增值稅;但實際情況是,老板往往不理解,如果沒開票就交稅他就不肯,而且施工企業增值稅金額一般很大,而且也不能保證有進項抵扣,不按規定申報萬一被查還會有滯納金和罰款的風險,這樣情況一般怎么辦呢?謝謝老師
實際工作中,企業每個月納稅申報,是開具增值稅發票后就納稅申報,那如果一個企業實現的收入都不開票,那企業就相當于沒有增值稅了嗎?
我想問一下,個稅是實際發放工資后的一個月申報,那企業代扣是不是就要隔兩個月繳納,比如1月工資,2月發,3月申報繳納1月份的個稅。那這樣的話2月份收到的1月份工資里面是不是就不含個稅了,因為還沒有申報。
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
那怎么納稅呢,老師
就是作為不開票收入去納稅
這個不開票收入納稅,具體流程是怎么的呢,和正常開票的納稅申報一樣嗎
和正常開票的納稅申報一樣
好的,老師,小規模納稅人不超過30萬收入是免增值稅范圍內,也不影響每個月納稅申報嗎
如果是小規模納稅人,在增值稅優惠處理上季度銷售額不超過45萬普票的免增值稅
小規模季度不超過45萬免增值稅,但是我每個月都要納稅申報,稅務機關怎么知道我這個企業的季度收入不超過45萬呢
會看到你的開普票的情況的
但是,我沒有開普票的收入他就看不到都哇,難道我每個月開了票的,和沒開票的收入都是一起分開申報嗎?
稅務局也是給予企業信任的,如果企業隱瞞,到時候稽查處理,處罰,虧的還是自己的
喔喔,好的嘛,老師,我就想明白一個問題,就是我平時沒開票的收入,正常流程,也是一起和開票收入在月底納稅申報是不?
你好,對的,你的理解是對的?