企業所得稅需要調整2019年的收入 增值稅是調減2020年的銷項
19年12月紅字信息表開具后,2020年紅字發票才能開具。增值稅申報是以實際開出紅字發票為準,那企業所得稅的申報呢?企業所得稅的申報收入要與增值稅申報收入保持一致嗎?
七月的發票開錯了,八月申請開具紅字發票信息表,八月增值稅申報表已經做了進項轉出,但我是九月才收到紅字發票和更正的藍字發票,也是在九月才做了紅字發票賬務處理,請問我在申報九月增值稅時如何把已經轉出的進項稅額轉回來,因為有轉出進項稅額所以現在申報表上的期末留抵跟賬務上的不一致。
我們是外貿企業,報關單的收入怎么填寫到增值稅申報表,我們四月份開具了一份紅字信息表給銷售方,然后這個轉出應該填寫在增值稅申報表的那頁,附表二中的26欄是填寫正確金額還是要填寫包含開具紅字信息表的數據
老師請問22年12月我們開具了紅字發票信息表,但是沒有下載上傳開負數發票,然后23年1月申報22年12月增值稅是按實際開票申報,所得稅按減去紅字發票金額后申報,現在23年2月份才把負數發票開出來,我們公司報稅是不是有什么問題,這個問題應該怎么解決
老師你好,5月份開具紅字增值稅信息表給對方,紅字發票對方沒有到我們企業,這期我們企業申報是提醒附表2有紅字發票進項稅額轉出,這個轉出稅額沒有收到發票怎么入賬呢
老師,公司買車哪些費用是可以直接計入固定資產的
圖片一提示的那句話啥意思啊,
老師你好,賬務交接,需要交接什么內容啊
電影公司,收到300萬,合同是投資和宣傳費用,還需要給他們開發票,這個怎么做賬和開發票呢
請教一下,貨物的征稅率是9%,退稅率也是9%,進項發票開了13%,只能退9%嗎?認證需要怎么操作?
材料入庫溫控器1997個,排水管1997個。生產領用排水管1500個,溫控器1500個,生產車間耗用排水管10個,期初排水管100個,溫控器200個,期初材料成本差異借方余額4000,發出材料怎么核算?
境內發貨人是出口生產公司。生產銷售單位是供應商。視同自產的可以退稅?
老師你好,賬務交接,個稅的是不是只要登錄密碼就可以了
老師,以前老板有飲料、漢堡、裝修,但老板覺得一個人風險太大了,只留漢堡,老板想要把以前的其他板塊分給其他股東,他分點錢,老板希望表面公平公正,其實背后幫他,但表面不要做得很明顯,老板說要分家算利潤 請問如何分家算?
老師,差額征收差額開票,直接根據開出的發票確認稅額,然后扣除的根據取得的發票直接做成本就可以如果是差額征收全額開票,根據開出發票確認稅額,然后要根據扣除部分做銷項稅額抵減,對嗎