按實際支付入賬。可將90元對應的進項做轉出
老師,我們公司疫情期間減免增值稅,9月收到一張電費專用發票,未稅金額為607.08,稅額為78.92,當時的會計分錄為:借:銷售費用電費607.08,進項稅78.92,貸:銀行686:借銷售費用電費78.92,貸進項稅額轉出78.92,11月對方說這筆錢多收了,要退給我們,并開了銷項負數發票,請問我們要怎么做賬
老師你好,我們公司收到一張增值稅專用發票,但是對方多開了90元,我入賬的時候怎么寫分錄。需要進項稅額轉出嗎?
老師你好,我8月份收到一張專票,發票已經入賬抵扣進項稅,現在對方發行開錯了要求作廢,那我賬務要怎么處理!沖紅,進項稅額轉出嗎?
你好老師我公司收到一張6%的發票,但實際我們簽的是9%的合同,這張發票已入賬,現需進項稅轉出,應該怎么做分錄
我們公司收到一張進項發票已經入賬了,但是后來對方又沖紅了,電子稅務局自動填在進項稅額轉出欄中了。請問我們怎么做分錄
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
不按發票入賬嗎?按照減去90元的金額入賬?
按照減去90元的金額入賬。