你好, 發票金額和暫估的金額一樣嗎
洗滌企業,購買洗衣液票沒到,當時就做了暫估。分錄:1.借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估,2.結轉發成本。借:主營業務成本 貨:庫存商品 。后來我覺得冼滌行業,洗衣液應該是原材料。又想用原材料調回沖掉再重做分錄,借:原材料 貸:應付賬款。結轉成本時,借:主營業務成本 貸:原材料。老師,給個建議該怎么做?
請教老師,我6月暫估材料入庫并結帳申報,借原材料 1萬貸預付賬款1萬借庫存商品1萬貸原材料1萬。結轉 主營業務成本1萬 貸庫存商品1萬。本月發票到了8萬怎么沖帳呢?分錄怎么寫
請教老師,我6月暫估材料入庫并結帳申報,借原材料 1萬貸預付賬款1萬借庫存商品1萬貸原材料1萬。結轉 主營業務成本1萬 貸庫存商品1萬。本月發票到了8萬怎么沖帳呢?分錄怎么寫
老師,請問一下,我之前購進材料,沒有取得發票,就暫估入賬的, 借:原材料 貸:應付賬款 后來結轉的, 借生產成本 貸原材料 借庫存商品 貸生產成本 借主營業務成本 貸庫存商品 現在我確定了發票,發現之前估多了20萬,要怎么一步步調出去
老師 請教一下,我收到原材料暫估入庫加入 借 原材料 10萬 貸 應付賬款 10萬,然后也有結轉成本 就是 借 庫存商品 貸 原材料 ,我現在收到發票了,我應該怎么去沖回呢
因為預算有的超標,然后需要進行調整,但我們老師說調預算稅金現在是3%,預算的時候是6%,也得調這句,我不太懂,那經費決算的時候,稅金應該是多少?
老師,有公司收了很多發票和開了很多發票,但是大部分都沒有相應的流水。有發票的沒流水,有流水的沒發票。?是不是屬于虛開虛列,有發票的沒流水要么就沖法人的其他應付款,或者就是掛應付賬款,有流水沒發票的,收的就記預收,支的計入預付,員工的就計入其他應收款??先這樣處理可以嗎
小規模納稅人發現去年的憑證中:主營業務收入和應交稅費-應交增值稅-小規模 的金額做反了怎么辦
老師那營業外支出都需要納稅調增嗎?無票的支出計入其他應收款,只是沒有取得發票也算營業外支出嗎
老師,取得不了發票的其他應收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調增啊
公司全額繳納社保,報個稅的時候社保扣費,醫??圪M是不是可以直接填0,繳納社保費的時候會計分錄,借:管理費用-社會保險費 貸:銀行存款
獨立核算的分公司注銷,把試駕車過戶給了總公司,總公司還有未收回的應收分公司款項,二手車發票30000元,但車輛價格在110000左右,分公司沒有另外開票,改怎么做賬
老師您好,請問老師,我們采購,對方提供專票3%的發票,總額是20000,然后我們要求對方開具13%給我們,他們給我們在20000基礎上再加2000元,那么我們劃算不,應該付多少錢給對方
只交社保的分錄,公司全額承擔怎么寫?
公司有個股東撤了,公司購買了她的股份且已經支付,那會影響其它股東的分紅嘛,以及其它股東是否需要補公司支付給撤走的股東股份
不一樣,我暫估是做的外購半成品總共有225萬,現在回來的發票是一些材料明細150萬
全部沖回去,然后按照正確的,重新做賬