你好, 把前面暫估相關的分錄全紅沖, 然后按照發票金額入賬,
請教老師,我6月暫估材料入庫并結帳申報,借原材料 1萬貸預付賬款1萬借庫存商品1萬貸原材料1萬。結轉 主營業務成本1萬 貸庫存商品1萬。本月發票到了8萬怎么沖帳呢?分錄怎么寫
請教老師,我6月暫估材料入庫并結帳申報,借原材料 1萬貸預付賬款1萬借庫存商品1萬貸原材料1萬。結轉 主營業務成本1萬 貸庫存商品1萬。本月發票到了8萬怎么沖帳呢?分錄怎么寫
老師 請教一下,我收到原材料暫估入庫加入 借 原材料 10萬 貸 應付賬款 10萬,然后也有結轉成本 就是 借 庫存商品 貸 原材料 ,我現在收到發票了,我應該怎么去沖回呢
暫估借原材料20萬,貸應付賬款暫估20萬,借生產成本20萬,貸原材料;借庫存商品20萬,貸:生產成本20萬,借主營業務成本20萬,貸庫存商品20萬,跨年收到發票是30萬,現在分錄怎么寫?會涉及到應交稅費應交企業所得稅的分錄?
老師好,請問企業購入原材料為什么月底要做這樣的分錄:1,領料:借 生產成本 貸 原材料 2,完工: 借 庫存商品 貸 生產成本 3,結轉:借 主營業務成本 貸 庫存商品
您好 紅沖就是原來的分錄不變,金額用負數,
主營業務成本也紅充嗎?需要充三張憑證?
你好, 主營業務成本的也紅沖,把前面和暫估相關的那幾筆分錄都紅紅沖
謝謝老師
你好, 不客氣的,祝您工作學習愉快,如果您這個問題已經解決,請對老師的回復給予評價,