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老師,請問一下,我之前購進材料,沒有取得發票,就暫估入賬的, 借:原材料 貸:應付賬款 后來結轉的, 借生產成本 貸原材料 借庫存商品 貸生產成本 借主營業務成本 貸庫存商品 現在我確定了發票,發現之前估多了20萬,要怎么一步步調出去

2021-01-17 16:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-17 16:51

借庫存商品借主營業務成本-20 借生產成本貸庫存商品, 借原材料貸生產成本, 借應付賬款貸原材料。

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快賬用戶1691 追問 2021-01-17 17:23

老師,我按您的步驟做了,我的自動生成的利潤表卻沒有變動,不做相反分錄,沖紅可以嗎?

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齊紅老師 解答 2021-01-17 17:31

截圖你的分錄看下的

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快賬用戶1691 追問 2021-01-17 17:36

剛剛按您的做,利潤表沒有變化,我這會全部按我之前那么一步步紅沖的,利潤表才改變

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快賬用戶1691 追問 2021-01-17 17:36

這樣做可以嗎?

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齊紅老師 解答 2021-01-17 17:38

你好 可以這么做的

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借庫存商品借主營業務成本-20 借生產成本貸庫存商品, 借原材料貸生產成本, 借應付賬款貸原材料。
2021-01-17
你好,學員,這個暫估跟發票有差異嗎
2022-06-14
實際有業務的 沒有發票的賬上正常做賬就行。但是匯算清繳需要納稅調增 調表不調賬。
2025-02-06
您好 請問單位用什么會計準則
2022-05-14
你好,在22年度補做分錄‘ 借主營業務成本10 貸應付賬款10’
2022-05-14
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