同學(xué)你好 就是沒得扣完的可以退稅
在電子稅務(wù)局首頁 左下 有一個服務(wù)提醒 打開之后 顯示的是 增值稅期末留底稅額退稅 這個是什么意思
老師,你好。請問下增量留底退稅的,我在2022.2月增值稅申報有了留底稅額,然而在2022.3月申報增值稅的時候已經(jīng)抵減了,但是現(xiàn)在電子稅務(wù)局還是顯示可以退稅,請問下這是什么情況呢
進去電子稅務(wù)局網(wǎng)頁版,我的申報那里提示申報項目為0項,之前都是顯示增值稅和財產(chǎn)行為稅(印花稅),這個月沒有申報印花稅,但是不提示未申報,這個是不用申報的意思嗎
老師我想問一下比如我現(xiàn)在電子稅務(wù)局里面顯示留抵稅額3000元,我這個錢明明可以留著下期抵扣,為啥還會有留抵退稅這個說法?退什么稅呢?都沒交哪來的稅?
電子發(fā)票平臺中稅務(wù)數(shù)字賬戶左下角用票業(yè)務(wù),當(dāng)前可勾選增值稅金額是什么意思,我們這個月剛升級為一般納稅人,我打開稅務(wù)數(shù)字賬戶就看到左下角有這個
老師好,公司銷售衛(wèi)浴潔具之類的商品,有政府補助,現(xiàn)在開票的時候必須要開購買方地址嗎?
老師,農(nóng)業(yè)(肥料,農(nóng)藥)怎么做賬,是免稅的嗎
老師,家用的空調(diào),開發(fā)票大類是應(yīng)該開空調(diào)*美的空調(diào)這樣開開制冷空調(diào)設(shè)備*美的空調(diào),我查前面大類是制冷空調(diào)設(shè)備這是通用設(shè)備開的,家用的好像是前面我說的那種,到底那種是對的,
老師,我想請問一下,廣宣費超過扣除標(biāo)準(zhǔn)是怎么往后三年結(jié)轉(zhuǎn)扣除的?是當(dāng)年調(diào)增,下一年調(diào)減嗎?
上課的視頻,在哪可以下載?
老師好!我想咨詢一下建筑行業(yè)項目己完工,對方?jīng)]審計能確認(rèn)收入嗎?如果不開票確認(rèn)了收入怎么做分錄?請老師詳細講一下并做一下分錄,財務(wù)報表中怎么填寫?謝謝!
供應(yīng)商已經(jīng)開具發(fā)票,但是公司尚未入賬,請問可以抵扣進項嗎?
稅務(wù)稽查后補繳了以前年度的增值稅和企業(yè)所得稅怎么做賬?
老師,個體戶營業(yè)執(zhí)照網(wǎng)上怎么辦理,謝謝
老師,挖機租賃公司有很多買油的庫存,但是增值稅已被提前抵扣,這種情況怎么消化庫存呢,已經(jīng)沒有可以抵扣的增值稅了
別的家也有留底為什么沒有這個提示呢
符合條件的增值稅一般納稅人,由于特定事項產(chǎn)生的留抵稅額,按照一定的計算公式予以計算退還,主要包括: 1.符合條件的集成電路重大項目增值稅留抵稅額退稅。 2.對外購用于生產(chǎn)乙烯、芳烴類化工產(chǎn)品的石腦油、燃料油價格中消費稅部分對應(yīng)的增值稅額退稅。 3.符合條件的大型客機和新支線飛機增值稅留抵稅額退稅。 4.自2018年7月27日起,對實行增值稅期末留抵退稅的納稅人,允許其從城市維護建設(shè)稅、教育費附加和地方教育附加的計稅(征)依據(jù)中扣除退還的增值稅稅額。
這也不是特定的事項 20年就是個A級納稅人
你們符合上面的條件就可以
不符合上面的條件為什么會有這個提示
那你得問問稅局看下咋回事了