不可以的 不允許提前抵扣
老師您好,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在增值稅認(rèn)證可以推到報(bào)稅之前,那是不是假設(shè)我們九月份報(bào)8月份增值稅的時(shí)候,可以認(rèn)證九月份新開(kāi)的發(fā)票?抵扣九月份新的進(jìn)項(xiàng)稅?
老師我8月25號(hào)對(duì)外開(kāi)的銷售發(fā)票。進(jìn)項(xiàng)不夠繳的增值稅太多。假設(shè)9月6號(hào)能到一批進(jìn)項(xiàng)票,我下月一起認(rèn)證抵扣9月6號(hào)到的發(fā)票!做到8月份的帳里可以嗎?
老師,我公司是一般納稅人,屬于商貿(mào)企業(yè),8月進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票不含稅金額5734.51元,增值稅額745.49元。 8月銷項(xiàng)增值稅專用發(fā)票不含稅金額6967.25元,增值稅稅額905.75元,需要認(rèn)證增值稅專用發(fā)票, 8月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不夠抵扣增值稅銷項(xiàng),我可以用1月份的一張?jiān)鲋刀愡M(jìn)銷專用發(fā)票抵扣嗎
老師好:我10銷售額太多了,嚴(yán)重缺進(jìn)項(xiàng),在11月15號(hào)之前認(rèn)證系統(tǒng)里能不能出現(xiàn)對(duì)方在11月開(kāi)的發(fā)票?如果出現(xiàn)了,我能把11的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證到10月,走10月的賬嗎?
老師,我問(wèn)一下,我8月份收到的進(jìn)項(xiàng)稅票做了費(fèi)用,但是部分進(jìn)項(xiàng)稅票未在當(dāng)月認(rèn)證,稅額我是做到(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅)科目里面。9月份的時(shí)候這部分發(fā)票認(rèn)證了,我能不能做賬的時(shí)候直接把8月份(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅)的整體數(shù)字轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅科目里面呢?還是必須一張一張的轉(zhuǎn)?
公司沒(méi)有購(gòu)銷合同可以,具體怎么操作
王老師接,其他老師不要接,公司有一個(gè)應(yīng)收賬款,但是他從公司借款借出去之后沒(méi)有還回來(lái),那我們做賬的時(shí)候該如何去做呀?然后需要的資料和憑證也需要哪一些?
老師,如果總面積1300平米,然后每季度總金額18萬(wàn),每月單價(jià)是不是46.15元?
老師,我們公司在清算狀態(tài),適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,發(fā)生的清算費(fèi)用可以計(jì)入管理費(fèi)用-清算費(fèi)用嗎
你好,請(qǐng)問(wèn)公司現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,我在電子稅務(wù)局申請(qǐng)一般納稅人,有這個(gè)提示?怎么解決?
老師這個(gè)題考的哪個(gè)知識(shí)點(diǎn)我讀不懂也不會(huì)做
老師,請(qǐng)問(wèn)定期定額的個(gè)體戶需要做賬報(bào)稅嗎
以前會(huì)計(jì)做賬本來(lái)就是沒(méi)有實(shí)收資本她編成實(shí)收資本已經(jīng)申報(bào)印花稅了,這樣后期怎么補(bǔ)救
老師你好 就是有三家公司A B C A為B提供了服務(wù)價(jià)款為20w 但是由C轉(zhuǎn)款給A A賬上就是掛的:借:應(yīng)收帳款- B 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 借:銀行存款 貸:應(yīng)收帳款-C 請(qǐng)問(wèn)老師這筆賬怎么消呢
請(qǐng)問(wèn)一下貨物和勞務(wù)可以開(kāi)在一張發(fā)票上嗎?是小規(guī)模納稅人,預(yù)計(jì)開(kāi)的普通發(fā)票