您好,11月份開出的進項稅額不能抵扣10月份的銷項稅額
老師你好,我們上月有張進項發票,這月勾選系統查不到,我手工認證查到了,剛查詢結果里點了認證,這是算這個月的嗎?現在能撤銷嗎?我們是要認證到上月的進項數額里的
老師好 一般納稅人進項發票只有在征期才能認證嗎 另外比如我10月份開了銷項發票 11月份報稅的時候 用11月的進項發票能抵扣嗎 還是必須用10月份的進項才能抵扣
我現在11月份做的賬應繳納的稅費和實際繳納的稅費不符,核對了一下科目余額表銷項稅額和稅控盤的一致,進項稅額和抵扣認證的有點出入11月份反結轉了 而且把之前沒計提的稅金系統生成憑證了 接下來要在11月份調整嗎
老師好:我10銷售額太多了,嚴重缺進項,在11月15號之前認證系統里能不能出現對方在11月開的發票?如果出現了,我能把11的進項認證到10月,走10月的賬嗎?
老師,就是10月份的申報期到15號截止,10月份的增值稅還沒有申報,如果現在我們做開票系統做紅字信息表填寫(購買方),銷售方也這兩天開了紅字發票給我們,這樣的轉出還可以填寫在10月份的屬期嗎?不應該是屬于11月份的嗎?
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
銀行手續費沒有需要納稅調整的,需要填寫到a105000第23行嗎
想要查看企業這個月收入多少增值稅專票在哪里查
老師,好。成立上市公司,都要具備那些條件,或者前期都要做那些準備
老師公司推出充5000抵10000的活動,怎么做賬啊,客人購買使用
老師,其他債權投資,攤余成本是賬面余額減去減值嗎?
老師,最近在找工作,有2個工作。您會選哪個。上下班工作時間一樣。a 線上烘焙類連鎖店總部,向上發展中,21年起步,工資可以,單休,人際關系簡單,工作內容主要負責采購流水記賬,辦公環境一般。離家7公里。 b 新開業的商業街,籌建中,酒店 服裝 還有一家,3 4個老板為了節約成本,共同找一個的會計,離家3公里,雙休,工資可以。都有保險。
三年以上收不回的應收賬款做了營業外支出,匯算時填報了a105090、未做調增處理,是不是正常這樣填報就可以了,相關資料留存備查就行對嗎?需要符合什么條件才可以稅前扣除已經跟老板說的很清楚,后續有什么問題,老板說自行承擔,可以嗎?不然我得丟工作!
老師,我們公司有個員工月工資7000,領導讓我算一下還要給他最高發多少獎金,個稅應納稅所得額的稅率把控在10%以內。這種要獎金單獨計算和合并計算分別來算呢?這個員工沒有買社保,也沒有專項附加扣除。
老師:那11月15日之前開的發票能在認證系統里面體現吧,那能認證在10月進項里面嗎?
11月份開出來的發票,你不能抵扣十月份的銷項稅額
知道了老師謝謝!
不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝您啦。