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老師好:我10銷售額太多了,嚴重缺進項,在11月15號之前認證系統里能不能出現對方在11月開的發票?如果出現了,我能把11的進項認證到10月,走10月的賬嗎?

2021-10-28 06:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-28 06:25

您好,11月份開出的進項稅額不能抵扣10月份的銷項稅額

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快賬用戶1007 追問 2021-10-28 08:59

老師:那11月15日之前開的發票能在認證系統里面體現吧,那能認證在10月進項里面嗎?

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齊紅老師 解答 2021-10-28 09:00

11月份開出來的發票,你不能抵扣十月份的銷項稅額

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快賬用戶1007 追問 2021-10-28 09:02

知道了老師謝謝!

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齊紅老師 解答 2021-10-28 09:02

不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝您啦。

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相關問題討論
您好,11月份開出的進項稅額不能抵扣10月份的銷項稅額
2021-10-28
你好? 是的。 你要在申報期內認證后才可以抵扣的 。? 不能的。 你可以11月申報10月的增值稅。 可以用10月的發票日期或者10月之前的發票來抵扣的? ?
2020-10-20
您好,把原來錯誤分錄紅字沖回后再做正確分錄
2023-01-15
看 一下所屬期。
2020-03-04
您好,報11月的稅再作進項轉去可以的
2021-12-03
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