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一季度所得稅申報后繳款了4218.88,后面發(fā)現(xiàn)錯誤,更正申報3978.58,導(dǎo)致多繳企業(yè)所得稅239.3,二季度的時候申報表上面顯示本年實際已繳納所得稅額是更正申報后的數(shù)字3978.58.這種情況怎么處理呀,還有賬上第一季度的計提的3978.58,繳納的4218.88怎么做平呀?

2021-08-24 11:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-24 11:21

你好 這個您繳納稅款那可以改嗎? 要是不可以手工改 可能得找稅局大廳申報一下了 賬上 可以把多交那部分先沖回 借:所得稅費用 紅字4218.88-3978.58=240.3 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 紅字240.3 這多交的240.3會先在借方余額里 這樣看以后交稅時候或是退稅時候處理 假設(shè)下次計提所得稅費用是780 但是實際繳納是780-240.3=539.7 借:所得稅費用780 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 780 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅539.7 貸:銀行存款539.7 這樣就平了

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快賬用戶2118 追問 2021-08-24 11:39

可是第二季度的時候顯示本年已交數(shù)是3979.58,不是4218.88.沒有抵減

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齊紅老師 解答 2021-08-24 11:43

您現(xiàn)在是自己在更正二季度的企業(yè)所得稅表嗎 要是自己更正時候改不了 就是得找大廳去更正了 您更正完第一季度時候 影響第二季度 應(yīng)該第二季度也更正

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快賬用戶2118 追問 2021-08-24 11:45

第一季度的是4月28號更正的,也影響第二季度的嗎 第二季度的我還沒更正

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快賬用戶2118 追問 2021-08-24 11:45

更正不了預(yù)交金額

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齊紅老師 解答 2021-08-24 11:49

更正不了預(yù)交金額---- 您得找大廳去更正申報表了 大廳那邊可以查到實際預(yù)交 給您更正第二季度的 之后第三季度還是需要注意一下的

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快賬用戶2118 追問 2021-08-25 09:16

老師,我們?nèi)プ稍兣_那邊說要到來年做匯算清繳時才會體現(xiàn)出來本年總共所繳稅額的,所以這些季度都是不體現(xiàn)出來的。

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快賬用戶2118 追問 2021-08-25 09:17

現(xiàn)在賬上要怎么調(diào)整呀

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齊紅老師 解答 2021-08-25 10:09

賬上是據(jù)實反應(yīng), 您的所得稅費用按實際利潤計提, 這樣是應(yīng)交稅費~應(yīng)交企業(yè)所得稅是借方余額, 等到匯算清繳時候調(diào)整

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快賬用戶2118 追問 2021-08-25 10:13

匯算清繳調(diào)整的時候分錄怎么做呀

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齊紅老師 解答 2021-08-25 10:21

您是什么會計準(zhǔn)則呢

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齊紅老師 解答 2021-08-25 10:25

我這邊要外出,預(yù)計一小時后回來,您可以先留言,我回來答復(fù)

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快賬用戶2118 追問 2021-08-25 10:26

好的,企業(yè)會計準(zhǔn)則。

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齊紅老師 解答 2021-08-25 11:45

一、補(bǔ)繳的稅款金額大,對會計報表影響重大,需要調(diào)整以前年度損益: 1、確認(rèn)補(bǔ)繳企業(yè)所得稅稅額: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 2、繳納企業(yè)所得稅時: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 3、結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整: 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 4、調(diào)整“利潤分配”有關(guān)數(shù)額(如沒有計提盈余公積金,則不需要該筆分錄) 借:盈余公積-法定盈余公積 盈余公積-任意盈余公積 貸:利潤分配-未分配利潤 二對會計報表影響不重大,簡化處理可以直接計入當(dāng)期損益: 1、確認(rèn)補(bǔ)繳企業(yè)所得稅稅額: 借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 2、繳納企業(yè)所得稅時: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款

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齊紅老師 解答 2021-08-25 11:45

3、結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整: 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 4、調(diào)整“利潤分配”有關(guān)數(shù)額(如沒有計提盈余公積金,則不需要該筆分錄) 借:盈余公積-法定盈余公積 盈余公積-任意盈余公積 貸:利潤分配-未分配利潤 二對會計報表影響不重大,簡化處理可以直接計入當(dāng)期損益: 1、確認(rèn)補(bǔ)繳企業(yè)所得稅稅額: 借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 2、繳納企業(yè)所得稅時: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款

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齊紅老師 解答 2021-08-25 11:47

不好意思,回來發(fā)現(xiàn)到期了,只能補(bǔ)充回答了,前面是匯算時候補(bǔ)稅的情況,如果退稅就是相反的分錄

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你好 這個您繳納稅款那可以改嗎? 要是不可以手工改 可能得找稅局大廳申報一下了 賬上 可以把多交那部分先沖回 借:所得稅費用 紅字4218.88-3978.58=240.3 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 紅字240.3 這多交的240.3會先在借方余額里 這樣看以后交稅時候或是退稅時候處理 假設(shè)下次計提所得稅費用是780 但是實際繳納是780-240.3=539.7 借:所得稅費用780 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 780 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅539.7 貸:銀行存款539.7 這樣就平了
2021-08-24
你好,你去稅務(wù)大廳看看
2020-10-16
直接點更正申報營業(yè)收入按實際寫,別的還是不變
2021-04-07
您好,2.3季度的數(shù)據(jù)不用管,4季度直接按修改后的報表報上去就行了
2023-12-12
你好,可以修改的,電子稅務(wù)局,我要查詢稅費申報及繳納,里面有作廢申報或者是更正申報,自己修改不了的話,你可以去稅務(wù)局大廳。
2023-02-16
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