你好,當月開了發(fā)票,需要納稅的,次月才開進來進項,如果是專票,可以抵扣的
廠家6月讓我們開了一張折讓紅字增值稅發(fā)票信息表,進項轉出是負數-40000給我們,然后7月申報6月稅款時候納稅申報系統自動會生成這筆-40000折讓進項轉出金額,然后納稅申報了,但是6月底廠家發(fā)票沒開出來,但是這筆進項轉出錢我已經繳納了,然后廠家說7月頭上讓我們重新開這個紅字信息表,然后對方開發(fā)票出來,那6月已經做進項轉出的這個錢交了,現在怎弄?
一般納稅人,7月份的時候開具了9萬稅額的銷售發(fā)票,前期也取得了一張5萬稅額的進項發(fā)票,算下來8月申報期的時候要繳納2萬的稅款。但是進項發(fā)票稅號出問題了,納稅人在認證進項發(fā)票的時候,認證不成功,聯系對方要求重新開具發(fā)票,但時間已經來不及了,進項發(fā)票錯誤,不能抵扣稅款,7月的稅款要在8月15號之前就要交,9萬的稅額全部要交嗎?有什么辦法補救沒?怎么辦?老師
老師,一般納稅人,購買了設備 但是廠家沒給開票,這個設備已經銷售出去了,發(fā)票也開了,申報的時候稅也交了,廠家次月才開進來進項,次月認證發(fā)票申報,給退稅嗎?
本月擔保購買粽子用于發(fā)給員工,當時開票開的是專票,這張專票已經認證,稅也已經申報了。那我下個月申報增值稅的時候還能做進項轉出嗎?下個月申報系統和賬上同時做嗎?
老師,一般納稅人銷售方在1月份開出來增值稅專用發(fā)票給了購買方,在2月份發(fā)現發(fā)票錯誤,開具了紅字信息表,紅字發(fā)票,當時有時間差,購買方認證抵扣了,在購買方3月申報2月所屬期的時候,沒有進項稅額轉出,能申報成功嗎
老師,游樂場所有人員的工資都可以計入管理費用嗎
老師,公司本位幣是美元,固定資產發(fā)票是港幣,支付也是港幣賬戶用港幣支付,請問老師:固定資產入賬及計提折舊是以港幣作為原幣入帳,還是美元入帳?
老師,稅局取得的進項合計金額,是含稅金額嗎
老師通行費發(fā)票怎么入賬
計提匯算清繳所得稅分錄怎么寫?
老師,現實生活中,小企業(yè)的賬,怎么跟理論的學的不一樣?
麻煩樸老師接上問題回答一下。2024年匯算清繳調減了。25年的跨年的分錄怎么做?
老師就是我們買的材料,人家不開發(fā)票,叫走私賬,我這邊是吧錢轉給老板,老板在轉給賣家,還是我這邊通過公司網銀轉給賣家私賬啦,這兩個有什么利弊哦?
你好,老師,多家關聯公司BCDE匯集資金給殼子公司去打款給運營商,我們是由A公司去跟運營商采購線路資源,運營商給A公司開票,A公司分開給BCDE開票,這樣操作是否可行
老師,我這個個體戶承包了一個工地瓦工的活,請問開票項目工程寫啥
當月開專票是已經納稅了,次月進項進來專票然后認證了,還給退稅嗎?
次月進項進來專票然后認證了,應交增值稅=銷項-進項
5月我開銷項,稅已經交了;6月進項票進來了 然后認證了,也沒開票 稅局回退稅嗎?如果我公司就這一筆業(yè)務然后要跨區(qū)變地址
一般是形成留抵的了
那如果我就此注銷了 會退稅嗎?
就此注銷了 會退稅
好的,一般像這種先開銷項 進項票回來遲的情況 進項票盡量多久開進來
盡快的取得進項發(fā)票的
行吧,還有就是我開了7500的銷項專票,后來一直沒有紅沖,對方也已經認證了,這種情況下怎么處理 錢也不可能收回
如果你開錯了,可以沖紅
時間太長了 已經快一年了 現在賬務上怎么處理
開了7500的銷項專票,你現在沖紅,做相反分錄