主表要手動填寫? 減免表也填寫
老師,新公司一般納稅人,無業務發生,只有一個稅控盤 已填寫附表四和減免明細表里面老師 在增值稅納稅申報表主標里面為什么這個稅控盤金額不顯示再23行應納稅額減征額里面呢,或者上期留底稅額里面,還是因為沒有銷項她帶不出來,不太理解 ,這樣我每個月申報時候需要,再這個減免稅明細表輸入一遍期數余額嗎? 老師 ,我申報10月份時候就填了一遍減免稅明細表,老師為啥不能自動帶出來這個期初余額 。還是我哪里想的不對
稅控盤未抵扣認證,在申報時附列資料四里面有了,還需要填寫增值稅減免申報明細表嗎?為什么兩個表格都寫了主表里面不顯示呢,是需要手動填寫嗎?
老師,請問填寫增值稅及附加稅費申報表時本期有進項票也在認證平臺勾選了,但是還沒有銷項票,需要填寫表格里面的認證相符的增值稅專用發票信息嗎?
老師好,本期體檢稅控盤技術服務費280元,需要同時填寫附列資料四稅額抵減情況表和增值稅減免申報明細表嗎? 謝謝了
增值稅納稅申報,其中金稅盤那個280可以那個減免的,填寫了稅額抵減情況表和增值稅減免稅申報明細表,這兩個表已經填了,然后那它那個主表里不會帶出來數據嗎?,為什么主表里第23行,應納稅額減征額這里數據沒有帶出來?一般來說系統會不會自己帶出來的?還是要手動填寫的?
老師你好,剛開始供應商不開發票,現金交易,我就做了借 原材料 貸庫存現金 ,現買的多讓他們累計開發票,前面要怎么沖掉賬了
三方勞務派遣發工資是不是自己公司就不用計提工資?
老師,我想問一下,一個總公司帶著兩個分公司,這三個公司都是獨立建賬做賬,在稅務上做了企業所得稅匯總申報,就地繳納的備案,然后這三個公司的稅務網上都有各自的財務報表,那我想問一下,各自的財務報表填寫是用各自公司的數據嗎?還是用三個公司的匯總數據?
老師,請問下資產負債表存貨項目和未分配利潤同時減了,那利潤表是減哪個項目呢?
老師公司原來是代賬做的,4月現剛到公司,中旬開始交接,是不是可以要求代賬公司把所得稅匯算給做完?
老師好:入庫的庫存商品的成本,到賣出商品,到主營業務收入,這個程序的分錄怎么做?我有點表達不清楚,不知道該怎么描述
外貿公司首次退稅函調,請問是調查哪些內容?需要供應商準備什么資料?
這個2024年的當年境內所得額178.26怎么來的,去不掉
所得稅已計提,但本季度彌補上年虧損,不交所得稅,怎么分錄入帳
老師,我想問一下,比如說,我2024年暫估41萬,然后2025年3月份回成本40萬,那我是不是應該在2025年沖紅暫估的41萬,然后做回成本40萬,匯算清繳在其他欄次調整1萬元,補稅,這么理解對嗎?
主表寫在哪一行?
你好 表截圖發來看一下
我填寫在這里申報失敗了
失敗原因是本期實際抵減金額合計0不等于主表23行本期應納稅減征額,是因為我把增值稅減免申報表填錯了嗎?本期實際抵減稅額一開始沒填
減免表也填寫本期實際 抵扣280