您把當(dāng)月所有發(fā)票,包括正數(shù)、負(fù)數(shù)加在一起,看是否還符合免征增值稅條件。
請問,我公司(小規(guī)模)今年4月份開具增值稅普通發(fā)票38萬,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)項目名稱開具錯誤,現(xiàn)在可以將這38萬沖紅重新開具嗎?
請問發(fā)票30萬6月份開錯了,現(xiàn)在8月份紅沖的話重新再開68萬發(fā)票,請問小規(guī)模納稅人還用交增值稅不?
請問一下老師我司小規(guī)模的7月代開了400萬專票,到了8月紅沖了200萬,又重新代開了16萬.那我在8月份做賬時重新代開的16萬的增值稅要怎么入賬
老師,8月份開了一張發(fā)票30萬,未抵扣,9月份初因金額原因沖紅了,新開發(fā)票15萬,請問申報8月份稅費(fèi)時這30萬發(fā)票的稅金需要先交吧?
小規(guī)模公司,8月份開了普票4萬元,9月份重開發(fā)票3萬元,現(xiàn)在要求再開一張6萬元的專票。請問之前8月份開的4萬元發(fā)票可以沖紅嗎?會有其他影響嗎?
老師,審計年報,給我們的初稿固定資產(chǎn)里的折舊費(fèi)用期末數(shù)據(jù)跟我給他提供的資產(chǎn)負(fù)債表不一樣啊?這是啥情況?
請問:50歲,私人企業(yè)主辦會計,中級會計考過了,現(xiàn)在往哪方面發(fā)展?迷茫
老師,如果兩家公司是同一個法人,那請問可以用同一個地址嗎?一家是市區(qū)的,一家是園區(qū)的,是同一個法人
老師,請問法人能從公司借款嗎
就是廠家給我們的返點(diǎn),正常情況下我們是需要開發(fā)票給廠家繳納增值稅的。如果我們沒有開發(fā)票給廠家,那這筆返點(diǎn)就需要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出?
個人經(jīng)營所得,要是0收入,有交社保的,申報可以直接零申報不填收入和費(fèi)用嗎
請教一下,非常感謝!2021年12月1日的當(dāng)月不是也應(yīng)該計提折舊嗎?(固定資產(chǎn)停用當(dāng)月也應(yīng)該計提折舊)為什么題目里面不計提折舊
從報關(guān)單到電子稅務(wù)局退稅的流程?報關(guān)單可以在電子稅務(wù)局退稅的前提是必須已收匯嗎?
雙抬頭報關(guān)單要在稅務(wù)數(shù)字賬戶進(jìn)行報關(guān)單的采集,這里的雙抬頭報關(guān)單是什么意思,我們是外貿(mào)企業(yè)
老師,匯算清繳時候,固定資產(chǎn)累計折舊數(shù)在哪里取的
如果季度開票共68萬,除去紅沖的30萬,那就是剩余68-30=38是正數(shù)了,請問這雖然開了68萬,但實際也按38萬來算?因為38小于45萬,所以也免增值稅是嗎/
您的意思是藍(lán)字68萬元,紅字30萬元嗎? 請注意,這樣,您的合計銷售額就是38萬元。
老師請問這紅沖有開票還用做會計分錄不?如何做呢
完全一樣,只是金額變成負(fù)數(shù)。
如果只紅沖不再開具發(fā)票了,那是不是會計分錄也只是紅沖,報稅時也按負(fù)數(shù)申報?那是不是意味著會出現(xiàn)退稅呢?
理論上是這樣的,不過基于持續(xù)經(jīng)營原則,這個月負(fù)數(shù),下個月又會開票了吧。
就是說如果這個月負(fù)數(shù)也可以不退稅,下個月如果有開票再抵消是嗎
是的,退稅流程肯定比抵稅麻煩一些吧。
如果前期申報了無票收入,結(jié)果過了10個月又要開票了,請問新開票的話還用做會計分錄不,前期已經(jīng)做了無票收入的話
當(dāng)然不能重復(fù)做了。不過,所謂這種無票收入本身不對。既然做了收入,當(dāng)時就該開票。
那現(xiàn)在開票了也不做賬是嗎?還是紅沖以前的再做一筆呢?
您直接把紅沖,理解成開具負(fù)數(shù)發(fā)票即可。無論開具正數(shù)發(fā)票,還是負(fù)數(shù)發(fā)票,都要做賬。