是,申報8月份稅費時這30萬發(fā)票的稅金需要先交
請問老師,我們2月份因為進項發(fā)票沒及時開進來要交15萬的稅,那么,我3月份是不是可以把2月份開的發(fā)票紅沖重新開,那我2月份交的稅就可以產(chǎn)生留抵稅額了
老師,8月份開票3000噸,9月份已經(jīng)認證申報,又在9月份紅沖掉188噸且開具正確的發(fā)票了,并且9月份申報時沒有申報這188噸的稅,等于是8月提前交過了對吧? 現(xiàn)在10月份發(fā)現(xiàn)8月份那一批全部開錯了,需要全部紅沖再開,那應該紅沖3000噸還是3000-188噸?
老師,7-9月份,利潤表營業(yè)收入六十幾萬,實際只有三十幾萬,因為8月開了一張30萬的發(fā)票,9月紅沖掉重新開了一張,紅沖掉的金額還會顯示在營業(yè)收入中還是我做錯了?
請問小規(guī)模4~6月。收入超30萬。已經(jīng)交了增值稅。現(xiàn)在8月份需要紅沖一張5月普票。5月份普票紅沖完以后,4~6月不需要交增值稅了。這種情況。稅金怎么辦,是退稅還是不能退,還是稅金會自動留7-9月抵扣呀
老師,8月份開了一張發(fā)票30萬,未抵扣,9月份初因金額原因沖紅了,新開發(fā)票15萬,請問申報8月份稅費時這30萬發(fā)票的稅金需要先交吧?
9月份沖紅30萬,只開出15萬的發(fā)票,到時應交稅金會是負數(shù),請問要怎么處理?
可以抵以后的增值稅