您好 請問4萬的普通發票跟6萬的專票是同一家嗎
哪位大神知道我公司7月份是一般納稅人,開了5萬元的專票,8月份轉為小規模納稅人了,現在開普票的是8月份10萬,9月份10,共20萬的免稅額嗎?還是三季度免稅額30萬一7月份5萬元的專票額度=25萬元的免稅額度
老師 您好 小規模納稅人上個月開出的6張專票共6萬元要紅沖重開 這個月先重開了3張發票共3萬元 下個季度再重開3萬,這個月的空白發票只夠紅沖3張發票,那么你覺得是分開兩次紅沖好還是下個季度一起紅沖好呢?對做賬報稅分別有什么影響嗎?
老師你好,我是一個小規模納稅人,季度申報增值稅,在6月誤開了發票3萬元,當時沒有作廢,就在7月份開了負數發票3萬元,8月份沒有開票,9月份開正常發票3元1千元。請問現在申報的數據應該是多少?
老師你好請問。小規模公司3月開具10萬專票,已經繳納稅款了,由于項目名稱錯了,4月沖紅3月開具的發票。4月再開具10萬元專票,7月份需要繳納稅款嗎?
小規模公司,8月份開了普票4萬元,9月份重開發票3萬元,現在要求再開一張6萬元的專票。請問之前8月份開的4萬元發票可以沖紅嗎?會有其他影響嗎?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
境內企業五星紅旗船舶,從事國際運輸服務,航次是國內裝貨到國外卸貨,或者國外裝貨到國內卸貨,船員工資和船員管理費以美金支付給境外香港的勞務公司(船員都為中國籍)需要幫他們公司代扣代繳嗎?需要代扣代繳哪些稅,船員的個稅需要代扣代繳嗎 現在支付,2月 3月勞務費 2月 3月 船員都在船上,船在寧波靠港,4月在寧波裝貨船舶才開出去馬來西亞,這種勞務費是否需要代扣代繳
是同一家。老師,會不會有什么涉及退稅之類的問題?
8月份4萬您已經交稅了嗎? 沒有的話 不會涉及退稅之類的啊
沒有,我們是小規模公司。是同一家公司才能沖紅嗎?老師,是不是沖紅還需要注意點什么?
不是同一家 不太好解釋 您為啥要紅沖呢 就是發票開錯? 合同作廢 合同終止 才會紅沖
因為要開專票,之前開的是普票。是同一家公司
那紅沖沒問題的哈
是不是得開票金額得大于紅沖金額,才可以?我9月紅沖,之后再拿票驗舊沒事吧?
不是得開票金額得大于紅沖金額 可以原來4萬 紅沖4萬?9月紅沖,之后再拿票驗舊沒事
老師,還沒明白。現在所要開票的金額,大于所需要紅沖的金額4萬元。一般是這種情況,才能允許操作嗎
不是的? 比如開具發票4萬 后來退貨1萬? 那可以開具1萬的紅字 如果4萬發票開具有誤 那就4萬都可以紅沖 如果本月又有2萬的收入 可以紅沖4萬 然后開具6萬 這個不是固定的