借:以前年度損益調整 貸:應交稅費應交印花稅 借:應交稅費應交印花稅 貸:銀行存款 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整
老師,請問稽查自查,該補交以前年度的增值稅,印花稅和企業所得稅。對應的分錄該怎么寫?
老師,請問稽查自查,該補交以前年度的增值稅,印花稅和企業所得稅。對應的分錄該怎么寫?這三個稅分別對應的分錄怎么寫?
請問,稅務自查,補了以前年度的印花稅,分錄怎么寫(金融保險行業的),謝謝老師!
請問,稅務查賬后,補交了去年的個稅,增值稅附加稅,還有印花,請問怎么做分錄呀?是都要通過以前年度損益還是只有印花稅?謝謝
老師,因為稅務風險自查,需要補交以前年度的增值稅,附加的附加稅,印花稅,以及各自的滯納金,賬務怎么處理?
老師您好,有個問題想請教,甲方是建設方,乙方是施工方,甲乙簽訂一份工程施工合同(總價合同),合同約定水電及鋼材由甲來供,同時甲按照合同約定價格給乙方開票,抵頂工程款,請問甲方從購買水電鋼材,到給乙方開票的會計核算如何做?
老師我司放款,貸款到了受托支付方!請問我如何記賬?
重慶某公司答應借給我公司一億(有借款合同),并且免歸還(有免歸還協議),實質是贈與我公司一億。現在一億未到賬,即我公司對重慶某公司擁有一億債權。 現我公司用著一億債權實繳注冊資本,要繳企業所得稅嗎?
酒店服務型行業,注冊資本200萬,資產實質3500萬,借款3600萬用于經營,欠貨款200萬,實質經營虧損,無法達到1年內還款,利息也未進行計提,面臨高個稅稅務風險,該怎么處理呢?
老師,請問附圖的分錄對嗎?
公司投資支出款手工記賬怎么記
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
2024年度匯算清繳里調出的業務招待費8000多元,那么利潤多了8000多元,請問老師:2024年度利潤表中如何調整?
純利潤的情下200萬交多少稅,個體工商戶
謝謝老師!
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