同學(xué),你好 借:應(yīng)交稅費 貸:銀行存款 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費
自查補交19年增值稅,開票在20.12,開的服務(wù)費發(fā)票,以及補交附加稅,企業(yè)所得稅及滯納金,相關(guān)會計分錄如何處理?
自查補交19年增值稅,開票在20.12,開的服務(wù)費發(fā)票,以及補交附加稅,企業(yè)所得稅及滯納金,相關(guān)會計分錄如何處理?
稅務(wù)自查,補繳以前年度稅款(增值稅、企業(yè)所稅、印花稅及附加稅),怎么做賬務(wù)處理(小企業(yè)準則)
風(fēng)險自查后補交的增值稅,附加稅,個稅,怎么賬務(wù)處理
稅務(wù)局檢查補交以前年度的增值稅,附加稅,滯納金怎么做賬?
老師,我是個體戶,我申報生產(chǎn)經(jīng)營所得稅按幾個點申報?
您好,貿(mào)易型企業(yè)當月出口的商品,當月進不來進項,下月開進開可以退稅嗎
問答詳情23:5541后5次對話后問結(jié)束老師,我們是一個五金商行個體戶,購買的貨物超多,購進的各種貨物是不是要先入庫存商品再結(jié)轉(zhuǎn)成本?還是直接計入主營業(yè)務(wù)成本?假如計入庫存商品,那二級科目怎么設(shè)置比較簡單,因為貨物品種太多了,不能一一列舉設(shè)置,麻煩老師指導(dǎo)一下怎么設(shè)置二級科目?能不能只設(shè)置一個二級科目就行,主要貨品太多沒法細分,請問一下老師設(shè)置一個二級明細科目?設(shè)置哪個比較合適,指導(dǎo)一下,謝謝
樸老師 樸老師 還在嗎
老師,請問一下2024年工商年報的納稅總額包含第第四季度的稅款(增值稅、企業(yè)所得稅)嗎?因為第四季度繳納的稅款是在2025年1月份扣款的,相當于跨年度了,計算納稅總額時包含第四季度繳納的稅款嗎?
老師工商年報,公司本年度有發(fā)生股權(quán)轉(zhuǎn)讓,但是25年成功轉(zhuǎn)讓,現(xiàn)在填報24年,要選擇嗎
老師公戶注銷了還可以查流水嗎
個體工商戶沒開通稅務(wù),對方可以開票給我們嗎
社保個人部分也由公司承擔,會計分錄怎么做。
老師,我們是一個五金商行個體戶,購買的貨物超多,購進的各種貨物是不是要先入庫存商品再結(jié)轉(zhuǎn)成本?還是直接計入主營業(yè)務(wù)成本?假如計入庫存商品,那二級科目怎么設(shè)置比較簡單,因為貨物品種太多了,不能一一列舉設(shè)置,麻煩老師指導(dǎo)一下怎么設(shè)置二級科目?能不能只設(shè)置一個二級科目就行,主要貨品太多沒法細分
增值稅不一樣吧!滯納金也不一樣吧
同學(xué),你好 補交以前年度的增值稅 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款 補交附加稅,印花稅 借:應(yīng)交稅費 貸:銀行存款 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費 滯納金 借:營業(yè)外支出 貸:銀行存款
應(yīng)交增值稅的賬這樣就不平了吧?老師
同學(xué)你好 是平的,你之前怎么做的?
增值稅主要補得試駕車銷售,之前是按照差額交的增值稅,現(xiàn)在按照實際收款算的增值稅,減去之前交的差額補交的增值稅
同學(xué),你好 那你賬也做錯了,你要改賬的 你之前分錄發(fā)一下
就是之前賬做錯了,所以才要補稅啊,老師。之前的賬務(wù): 分錄1:借:累計折舊 固定資產(chǎn)清理 貸:固定資產(chǎn) 。 分錄2:借:銀行存款 貸 :固定資產(chǎn)清理 營業(yè)外收入 增值稅
同學(xué),你好 那你增值稅補交 借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款
好的,老師。那就是增值稅以及附加稅,印花稅都調(diào)整到以前年度損益調(diào)整科目,滯納金全部做營業(yè)外支出,對嗎
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
謝謝老師
不客氣,祝工作順利