您好,只有印花稅需要通過以前年度損益調整科目,增值稅不需要
請問老師,去年的印花稅沒有核定,今年核定的,補交了去年的印花稅,就當月計提稅金及附近,那還會不會影響以前年度損益,需要做一個調整以前年度損益的分錄
請問,稅務檢查,補交了21年的個稅,增值稅附加,印花稅等,這個怎么入賬?謝謝
請問,稅務查賬后,補交了去年的個稅,增值稅附加稅,還有印花,請問怎么做分錄呀?是都要通過以前年度損益還是只有印花稅?謝謝
公司以前年度申報有誤,自查后在今年補繳了以前年的所得稅和六稅兩費相關的稅費(三個附加稅、印花稅),想問下,賬上應該要怎么做分錄
老師,下午好,請問一般納稅人 現在補2021年賣車的增值稅和印花稅該怎么做分錄,當時沒做固定資產清理。稅務局叫我們補稅,是不是2021年和2022年都要做彌補以前年度損益呀
老師,公司是一般納稅人要開發票,怎么計算進項票夠不夠用?
老師,小規模納稅季報30萬免稅,是不是專票額+普票額合計金額不超過30萬免稅,這樣合計算額度30萬嗎老師,我知道專票 開多少交多少,現在小規模納稅季報30萬是不是開普票額度+專票額度合計算30萬
老師好,基地現場丟失物品,物品總價由保安公司承擔,在以后每月的保安費里扣除,做賬時,借:應付賬款-保安公司,貸方放哪里
老師,公積金的單位繳存比例,股東想要比例高一點,比員工的比例要高,這個能操作嗎?
攪拌站給罐車入的商業險怎么做分錄
老師,小規模納稅季報30萬免稅,是不是專票額+普票額合計金額不超過30萬免稅
稅負率是指的哪些,商貿公司的稅負率 是多少?批發食用油的
帳上有一個無形資產4000元很多年前就有一直沒有攤銷,跟審計溝通完,金額較小,24年一次性做借管理費用貸無形資產處理完了,匯算申報時直接在期間費用管理費用里體現的,其他表不做填報,問題應該不大吧?
請問,本月收到專票后入賬,借進項稅額,但是這張發票沒有本月沒有勾選,導致電子稅務局里的增值稅進項稅額和賬上的進項稅額對不上,這個怎么辦?老師
小企業會計準則,24年匯算清繳調增業務招待費,補繳稅款,請問24年財務報表怎么調整。我記得不調整,在25年當年實際支付稅款,借所得稅費用,貸銀行存款。是這樣做嗎
所得稅呢?
所得稅也是通過以前年度損益調整
個稅不需要吧?
你們是公司還是個體戶 要是公司就沒個稅的事
是公司啊,沒明白,能解釋一下嗎?謝謝
哦,抱歉看錯了,沒看到你補個稅,既然補個稅了直接繳納就行了