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以自產產品作為福利費用發放給員工,在會計上需要確認收入,在增值稅方面需要確認銷項,請問在增值稅納稅申報表里,我怎么處理???我基礎不好,麻煩解答詳細一些,多謝

2021-08-11 23:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-08-11 23:32

您好,增值稅附表1里面,有其他,填寫進去

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快賬用戶4922 追問 2021-08-12 08:05

看了申報表還是不明白

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齊紅老師 解答 2021-08-12 08:18

您把申報表發過來截圖

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齊紅老師 解答 2021-08-12 08:21

您看的是附表1么?看到了橫向的欄有:其他

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快賬用戶4922 追問 2021-08-12 08:23

橫向的其他?只有一欄開具其他發票。我自產產品發放員工怎么會開具發票?

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齊紅老師 解答 2021-08-12 08:24

您的會計基礎不好,還是別的基礎也不好?

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您好,增值稅附表1里面,有其他,填寫進去
2021-08-11
學員您好,填在未開票收入和稅額里就可以
2021-08-12
可以的 你要入庫做庫存商品的
2024-10-08
你好,需要計算做好了發給你
2020-09-30
借,原材料? 70萬 應交稅費 增值稅? 9.1萬 代,應付賬款? ?79.1萬 借,固定資產? 2萬 應交稅費 增值稅 0.26萬 貸,銀行存款? ?2.26萬 借,銀行存款? 56.5萬 貸,主營業務收入? 50萬 應交稅費 增值稅? 6.5萬 借,應付職工薪酬? 6萬%2B6*110%*13% 貸,庫存商品? ?6萬 應交稅費 視 同銷售?6*110%*13% 借,營業外支出? 8萬*13%%2B6萬 貸,庫存商品? 6萬 應交稅費 視同銷售??8萬*13% 借,應交稅費?視同銷售??8萬*13% 貸,營業外收入?視同銷售??8萬*13%
2020-11-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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