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Q

以自產產品作為福利費用發放給員工,在會計上需要確認收入,在增值稅方面需要確認銷項,請問在增值稅納稅申報表里,我怎么處理???

2021-08-12 08:27
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-12 08:28

學員您好,填在未開票收入和稅額里就可以

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快賬用戶5706 追問 2021-08-12 08:38

增值稅部分明白了。請問企業所得稅呢?這種情況是怎么處理的?

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齊紅老師 解答 2021-08-12 08:40

學員您好,企業所得稅部分通過填報匯算清繳的視同銷售表格來實現。針對這筆交易,在視同銷售收入填報自產產品的公允價值,在視同銷售成本填報自產產品的成本

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快賬用戶5706 追問 2021-08-12 21:37

請問企業所得稅里的是哪張表?

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齊紅老師 解答 2021-08-12 22:53

學員您好,是A105010這張表

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學員您好,填在未開票收入和稅額里就可以
2021-08-12
您好,增值稅附表1里面,有其他,填寫進去
2021-08-11
《中華人民共和國增值稅暫行條例實施細則》第四條 單位或者個體工商戶的下列行為,視同銷售貨物: (五)將自產、委托加工的貨物用于集體福利或者個人消費;
2021-08-13
您好,本題答案選項是18ABD19A
2022-05-19
您好 該企業確認職工薪酬的金額應為()元。 1000*100%2B100*1000*0.13=113000 C.按產品的賬面價值加上增值稅銷項稅額確認應付職工薪酬
2022-05-19
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