你好,一九年最后一個季度的,就可以12月份的。
我們申請高新技術企業,增值稅享受加計扣除優惠,現在需要更正申報,請問在哪里更正申報呢?是19年最后一個季度的申報表上面修改嗎?
請問增值稅加計扣除應該更正申報哪個增值稅申報表?是19年最后一個季度還是每個季度都要更正申報?
老師,更正了22年第三季度的增值稅申報表,然后沒有通過,但是第4季度增值稅申報表本年累計數有更正,跟賬面對的上,那還要繼續更正第3季度嗎
你好老師,請問申報增值稅報表二季度的更正申報了,三季度要再次更正才能同步數據還是無需更正了呢?
稅務局發現公司(小規模)23年1季度的增值稅申報存在疑點,具體是應納稅減證額存在錯誤,現在要更正申報,還要退稅,請問是更正一季度就可以了么,還要不要更正2至4季度報表(本年累計數)
許昌市東城區門面房出租年租金8萬,開票要交多少錢的稅
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
最后一個季度改一整年的嗎?稅管員告訴我生活服務可以加計扣除15,其他服務可以加計扣除10%。我在哪一行改呢?
你好 是的 附表四 一般計稅加計扣除 本期發生額和實際抵扣金額
我們這個月才升為的一般納稅人,之前是小規模,沒有附表4呢
小規模的不可以加計扣除
那我們稅管員讓我去改,我怎么改呢?
她說讓我去更正申報,我沒找到可以填哪里
你大概稅務局確認一下,比如說小規模的,可以適合增值稅加計扣除嗎?
意思是我打電話給稅管員問她嗎?
你好,對的,這應該是稅務局搞破了。
老師,我百度看到說以前是小規模納稅人升為一般納稅人后可以補提,在加計抵減情況第二列本期發生額里面。
那也是從轉一般納稅人之后的,可以補。
我們現在是一般納稅人,2021年8月1日起是一般納稅人了。意思是8月1日之后才可以補嗎?之前的不能補嗎?
對的是的,是這么理解的。