同學(xué)你好 電子稅局里面更正申報的哦?
老師我想問一下,就是分公司第二季度申報所得稅時選了小微企業(yè)享受了稅收優(yōu)惠,緩繳了所得稅,后來稅務(wù)局通知我們是分公司不能享受小微企業(yè),要求我們?nèi)ザ悇?wù)局更正申報,第二季度我們做了十多萬的凈利潤,需要預(yù)繳四萬多所得稅,現(xiàn)在去稅務(wù)局更正申報可以把報表利潤做低嗎這樣就不用預(yù)繳了
我們申請高新技術(shù)企業(yè),增值稅享受加計扣除優(yōu)惠,現(xiàn)在需要更正申報,請問在哪里更正申報呢?是19年最后一個季度的申報表上面修改嗎?
老師好,我們公司2020年加計抵減聲明錯誤扣除多了,現(xiàn)在更正申報表后需要補增值稅及附加稅,但是企業(yè)所得稅季度報表更正不了,加計抵減多的及需要補繳稅費的能否統(tǒng)一在2020年12月賬務(wù)上處理呢?因為還有年報需要更正
高新企業(yè),早上收到稅管員的信息。“接通知,享受研發(fā)費用加計扣除的企業(yè),2021年1—9月必須申報享受優(yōu)惠政策(不得為零),第三季度企業(yè)所得稅已申報的請在10月申報期內(nèi)辦理更正申報,可以先按大致預(yù)估數(shù)填報,年報時再更正[玫瑰]” 她的意思是第一到第三季度都要把研發(fā)費用加計扣除嗎?第一第二季度已經(jīng)報過啊(是零)
你好,我今年發(fā)現(xiàn)去年的會計做賬時, 多做了收入,增值稅申報表多報了收入, 賬務(wù)上通過以前年度損益調(diào)整調(diào)整之后, 請問現(xiàn)在需要去稅局更正去年的增值稅申報表嗎? 如果更正了那去年的企業(yè)所得稅申報表里面的增值稅收入不就和增值稅申報表對不上?
我這個問題問到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發(fā)?
請問老師怎么理解?廠家返利
以前年度支付的款項沒有發(fā)票的沒有調(diào)增可以在今年調(diào)增嗎
老師,幫我看一下這個是屬于小規(guī)模嗎
請問老師,我沒有工作,按次勞務(wù)所得進賬100萬,分兩次支付,現(xiàn)金存款,怎么扣稅?
老師,我們公司打算買一個商鋪,70平方,價值,60萬,是劃算進固定資產(chǎn)還是劃算做房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅?
老師您好,a105080有部分分類不是很準確,沒有納稅調(diào)整項,問題不大吧
應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)次數(shù)增加對企業(yè)來說是好事把老師?他的公式怎么算
我的意思是,電子稅務(wù)局的哪個地方更正申報?是19年的每個季度都需要改嗎?還是只用改19年最后一個季度
跨年的需要去稅局大廳作廢,然后重新申報
那我是作廢19年全部的?還是最后一個季度的?
哪個錯誤哪個作廢就可以了
老師,你遇到過高新技術(shù)企業(yè)增值稅加計扣除的情況嗎??
不是企業(yè)所得稅哦,是增值稅
增值稅沒有 所得稅有的