同學你好 期初數沒有辦法改
老師,新公司一般納稅人,無業務發生,只有一個稅控盤 已填寫附表四和減免明細表里面老師 在增值稅納稅申報表主標里面為什么這個稅控盤金額不顯示再23行應納稅額減征額里面呢,或者上期留底稅額里面,還是因為沒有銷項她帶不出來,不太理解 ,這樣我每個月申報時候需要,再這個減免稅明細表輸入一遍期數余額嗎? 老師 ,我申報10月份時候就填了一遍減免稅明細表,老師為啥不能自動帶出來這個期初余額 。還是我哪里想的不對
老師,我是現代服務業一般納稅人,我21.4月有一般項目加計抵減額期末余額為1228.5,但我21.5月和21.6月沒有開過票,所以附表四為零,就沒有顯示,但我21.7月有開票了,現在來申報時云彈出期初余額為0,那我這個要怎么進行申報呢?在哪里可以進行修改期初余額呢?
老師你好,我想咨詢一個問題。就我這邊兒就是這個月剛剛接到一家客戶是一般納稅人,他們原來代賬公司的財務報表什么的都還沒有交過來,但是現在客戶讓我把他把增值稅和企業所得稅給申報了,我現在就是什么數據都沒有,就只知道他第12月份沒有開票,企業所得稅申報表我可以先按第三季度的那個數據給填上去,然后后期。匯算清繳的時候再做調整嘛,因為以前沒有做過一般納稅人
老師,我公司是一般納稅人,3月份開了一張專票,因為沒有進項,所以申報增值稅的時候也繳納了稅款,但是我4月份的時候把這張發票沖紅了,也開具了別的專票,沖紅的這張發票跟我開具別的發票金額一致,所以4月就申報表是沒有收入的,然后因為3月那種發票沖紅了,我4月底的時候把3月份繳納的那個增值稅給申請退稅了,,現在我5月份申報表要把退稅的那個金額填在申報表哪里呢
老師 我碰到一家公司需要注銷 但是注銷不了 原因是19年會計報表8月是有固定資產的 但是到了9月固定資產沒了 報表上卻沒有體現處置固定資產 。翻看了之前的申報記錄才知道19年5月開始換人報稅了 但沒有延續4月的數據 每個月申報的資產負債表期末數據都和起初一樣 利潤表都是零申報 到9月可能因為要注銷把不能有余額的科目都變為了0 但是那些科目余額怎么處理的看不出來 現在稅務就只是提示固定資產沒有體現處置不能注銷 這種情況應該怎么辦
老師,請問小規模裝修行業的營業成本占營業收入的比列多少為好,或者說是毛利率是多少?
認證抵扣進項,做賬的時候,憑證后面附什么資料,還有裝訂認證抵扣時附什么資料
小企業會計準則下,收到退的所得稅,怎么做分錄啊
可以合并成一筆分錄嗎,分開我不會,有點亂 宋生老師,樸老師,家權老師都不要接手
老師,請問昨天更正申報2024年所得稅匯算清繳,申請退稅沒通過,是稅管員會來公司核查吧
老師,開通社保,要去那幾個地方開通呀?要帶哪些資料?
我們是4S店汽車銷售有限公司,廠家給我們的返利會計是做這樣處理的。請教一下老師,該如何理解這分錄
個人既有在別家任職有工資,自己又是個體戶。匯算清繳按照哪個規定?雖然6萬和專項付加扣除只能扣一次。
老師,這個公司3月份的個稅報了嗎? 1.這兩個圖片能看出來,3月份報沒報個稅嗎? 2.在哪個位置能查出來,3月個稅是否申報了
老師,去年按正常工資薪金申報了個稅,今年代開了勞務發票過來(不用交稅),更正成勞務報酬了,發票上注明次月代扣代繳,我這邊已經在去年的個稅申報上把正常工資薪金更正成勞務報酬了,稅務上還會不會有風險,會不會提示沒有幫代扣代繳個稅
那我這種雜辦呢?加計抵扣還有一千多就不能抵減了嗎?
去稅局作廢重新報
怎么重新報呢?
按照正確的重新你申報就行了