學(xué)員您好,可以在8月份抵扣的,屆時(shí)做賬時(shí)入進(jìn)項(xiàng)稅額科目就可以
7月份有進(jìn)項(xiàng)稅173.01,沒(méi)有銷項(xiàng),7月賬務(wù)上也沒(méi)做轉(zhuǎn)出未交增值稅,現(xiàn)在9月份申報(bào)八月份的賬,網(wǎng)廳自動(dòng)獲取發(fā)票信息,網(wǎng)廳上8月份所屬期應(yīng)交稅費(fèi)2759.3與賬務(wù)上8月份應(yīng)交稅費(fèi)2776.6不一樣,因?yàn)榫W(wǎng)廳有7月份留底進(jìn)項(xiàng)稅173.01的一個(gè)加計(jì)抵減17.3元,問(wèn),現(xiàn)在9月份,做8月份賬,這個(gè)應(yīng)該怎樣做,
老師請(qǐng)教下 6月份增值稅申報(bào)有一份服務(wù)費(fèi)的增值稅專票 因公司沒(méi)有內(nèi)銷不需要留底稅額 所以在六月份增值稅申報(bào)時(shí)做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在想把六月份申報(bào)的這個(gè)稅額轉(zhuǎn)出做更正 不做轉(zhuǎn)出來(lái) 可以不
老師好,一般納稅人8月有留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額,到了月末,不做賬務(wù)處理,只是在申報(bào)表體現(xiàn)。那么到了9月份申報(bào)增值稅,就直接抵扣了8月留底的這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額了。難么9月分賬務(wù)處理時(shí)關(guān)于這個(gè)8月留底的進(jìn)項(xiàng)稅額還用不用在賬務(wù)處理了呢?
8月份報(bào)了增值稅時(shí)因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)夠不用交稅,就忘了把7月份報(bào)銷實(shí)名的動(dòng)車票填進(jìn)去,需不需要把這些動(dòng)車票的費(fèi)用整理出來(lái)到8月份的賬上,在9月份報(bào)增值稅抵扣!
麻煩問(wèn)一下7月銷項(xiàng)開票地板100萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)地板30萬(wàn),8月申報(bào)7月增值稅,進(jìn)項(xiàng)不夠,8月份取得的進(jìn)項(xiàng)50萬(wàn)只能留到9月份申報(bào)才能用,公司取得的其他進(jìn)項(xiàng),如辦公費(fèi),車輛費(fèi)能否在本月勾選抵扣?
老師,董事,董事長(zhǎng),執(zhí)行董事,副董之間的關(guān)系以及區(qū)別是什么?
老師如果A是甲公司董事,B是A的近親屬,那么B控股的乙公司和甲公司之間的交易屬于關(guān)聯(lián)交易么?
第三題的D選項(xiàng)為什么是錯(cuò)誤的
電商運(yùn)費(fèi)怎么算出我司的價(jià)格
老師你好!我的問(wèn)題描述如下: 甲欠乙50萬(wàn),現(xiàn)在通過(guò)協(xié)商進(jìn)行打折處理,實(shí)付35萬(wàn),未開票,打折部分10萬(wàn),扣相應(yīng)稅金5萬(wàn),賬務(wù)如何處理?
老師,我想這個(gè)10萬(wàn)份,為什么不是乘的100000,而是直接乘的10,題目中乘的5.6是每份5.6元,可10萬(wàn)份,卻是直接乘的10,感覺(jué)單位不統(tǒng)一啊
老師資產(chǎn)合計(jì)負(fù)債和所有者權(quán)益嗎
稅收滯納金已經(jīng)包含在利潤(rùn)總額里為什么還要加
收到實(shí)收資本繳納印花稅分錄
個(gè)體戶繳納了經(jīng)營(yíng)所得怎么做會(huì)計(jì)分錄,老師
已經(jīng)做到7月的賬上了,8月抵扣忘了填到報(bào)表上
哦,那8月份不用處理了,到時(shí)增值稅申報(bào)時(shí)別忘了填寫進(jìn)去
就是賬不用調(diào)了,9月份報(bào)增值稅時(shí)可以直接填到報(bào)表上是吧
學(xué)員您好,是的,就是這個(gè)意思
好的,謝謝老師
不客氣的學(xué)員,祝周末愉快。滿意請(qǐng)五星好評(píng)哈