你好 只要有合理的沖紅理由 可以沖紅重開?
小規(guī)模納稅人,增值稅季度申報(bào),5月份開具發(fā)票,6月份接到采購(gòu)方通知,需要作廢原合同,重新簽訂新合同。 原合同發(fā)票開的是普票,內(nèi)容是技術(shù)服務(wù)費(fèi),新合同開普票,內(nèi)容為設(shè)備。 想問(wèn)下,5月份開具的發(fā)票,在稅控盤上如何處理…
小規(guī)模納稅人,5月份對(duì)甲方開具3張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票,但6月接到通知,原發(fā)票與其對(duì)應(yīng)的合同同時(shí)作廢,重新簽訂新合同及開具新發(fā)票(普票),5月份的賬目中需要提現(xiàn)出原來(lái)開具的發(fā)票么(6月作廢的),還是說(shuō)不需要提現(xiàn),6月直接在稅控盤上對(duì)5月開具的發(fā)票直接紅沖即可。
6月開的紙質(zhì)普票,8月在稅控盤作廢重新開具就可以了?小規(guī)模納稅人,相當(dāng)于跨季度了
老師,我們小規(guī)模公司11月份開具的增值稅專票發(fā)票,現(xiàn)在對(duì)方要求我們重新,不接受11月份開具的發(fā)票了,現(xiàn)在還能作廢嗎?跨季度了
你好老師,小規(guī)模納稅人12月份不小心給小規(guī)模納稅人開了專票,現(xiàn)在報(bào)稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)了這件事,這個(gè)發(fā)票現(xiàn)在可以作廢重新開普票嗎?然后這個(gè)增值稅可以退嗎?或者不用作廢把增值稅交掉可以不?
案例4.1如何選擇貨物來(lái)源()某市的一家商貿(mào)公司為增值稅一般納稅人,在購(gòu)貨時(shí)可以選擇以下三個(gè)渠道:是從小規(guī)模納稅人A處購(gòu)進(jìn),A只能提供普通發(fā)票;是從小規(guī)模納稅人B處購(gòu)進(jìn),B可以提供3%的增值稅專用發(fā)票;是從增值稅一般納稅人C處購(gòu)進(jìn),C能提供13%的增值稅專用發(fā)票。假定不含稅購(gòu)進(jìn)價(jià)格均為1000元/噸,商貿(mào)公司購(gòu)進(jìn)后以不含稅1200元/噸的價(jià)格出售。商貿(mào)公司需購(gòu)進(jìn)1噸貨物,并日其他柏關(guān)費(fèi)用為30元,企業(yè)所得稅稅率為25%。
案例4.1如何選擇貨物來(lái)源()某市的一家商貿(mào)公司為增值稅一般納稅人,在購(gòu)貨時(shí)可以選擇以下三個(gè)渠道:是從小規(guī)模納稅人A處購(gòu)進(jìn),A只能提供普通發(fā)票;是從小規(guī)模納稅人B處購(gòu)進(jìn),B可以提供3%的增值稅專用發(fā)票;是從增值稅一般納稅人C處購(gòu)進(jìn),C能提供13%的增值稅專用發(fā)票。假定不含稅購(gòu)進(jìn)價(jià)格均為1000元/噸,商貿(mào)公司購(gòu)進(jìn)后以不含稅1200元/噸的價(jià)格出售。商貿(mào)公司需購(gòu)進(jìn)1噸貨物,并日其他柏關(guān)費(fèi)用為30元,企業(yè)所得稅稅率為25%。
你好老師,我們公司之前有計(jì)入債權(quán)投資800萬(wàn)對(duì)外借款,但是對(duì)方公司資金鏈出問(wèn)題23年逾期了,去年底回款第一筆100萬(wàn),回單上列明歸還本金(合同上列明應(yīng)先歸還利息)目前沒(méi)有其他雙方補(bǔ)充協(xié)議,請(qǐng)問(wèn)我們會(huì)計(jì)處理暫計(jì)入沖減本金,可以嗎?(可以用實(shí)質(zhì)重于形式原則嗎)有什么制度材料支撐?謝謝請(qǐng)?jiān)斀?/p>
公司是房地產(chǎn)行業(yè),進(jìn)項(xiàng)稅一直抵扣不了,一直呆在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)說(shuō)額里,有幾個(gè)專票因用途不可以抵扣,我是需要認(rèn)證再轉(zhuǎn)出,還是怎么辦?
老師,預(yù)售款掛賬上一年多了,怎么平這個(gè)賬,這個(gè)錢不用退的
老師,員工和客戶的飛機(jī)票開到一張發(fā)票,開的普票,這個(gè)普票,能抵扣嗎,只能抵扣員工的稅嗎,謝謝
老師,我們購(gòu)進(jìn)貨物,已支付款項(xiàng)200萬(wàn)含稅價(jià),他們也開具發(fā)票我們已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在由由于質(zhì)量問(wèn)題,經(jīng)法院判決,我們將貨物返還給他們,他們八貨款退回給我們,賬務(wù)初核處理?我們需要繳納什么稅費(fèi)? 法院還判決了對(duì)方支付我們違約金和案件受理費(fèi)和保全費(fèi),計(jì)入什么科目?
所得稅匯算清繳要填寫會(huì)計(jì)準(zhǔn)則或會(huì)計(jì)制度,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要如何填寫的?咱們好像是小企業(yè)準(zhǔn)則的,但是又不太確定
跨年度的發(fā)票,之前是稅務(wù)局代開的,還能沖紅嗎
這兩題都是年初付,為什么解題思路不一樣
就是客戶開錯(cuò)發(fā)票了,要重新開具,作廢?還是沖紅,沖紅的意思是什么呢,是作廢還是開紅字呢,是普票
當(dāng)月開具的發(fā)票當(dāng)月作廢。跨月的發(fā)票需要沖紅。
怎么沖紅,直接開紅字就行是吧
是的!你的理解正確!