同學你好 1.是出口收入乘以9% 2.這個是免抵退的增值稅
老師,我增值稅應納稅抵減后為0. 有個出口退稅銷售額開的普通發票,附加稅的計稅依據是什么?在附件稅那行有“增值稅免抵退稅額”那行有數據,那個增值稅免抵退稅額,是怎么取數得來的。是按開退稅的普通發票銷售金額來計算的嗎?
老師,生產企業出口退稅申報的時候,是不是一定要增值稅期末有留抵稅額且大于免抵退稅額,才取小的數來退稅是嗎?那么退稅后期末留抵稅額的這個數還能留給下個月增值稅那邊抵扣嗎?
老師,我1月申報所屬期12月出口免抵退稅額是78622.4,應退稅額為0,因為表17行期末留抵稅額是0,小于免抵退稅額取小數,為什么現在我申報1月所屬期的增值稅的附表5第三欄的增值稅免抵稅額會有出口免抵退稅額78662.4且要交附加稅?
老師:增值稅及附加稅費中“(三)免、抵、退辦法出口銷售額”是根據當月出口日期,開具普發票上的金額來做當月銷售收入嗎?
老師好,我想問一下,23年有100的成本票,當時對方給我們開票了,但是一直沒給,而且當時稅務局系統也無法查詢每年的成本票金額,今天這100萬的發票才給我,我只能入到2025年了,但是這樣的話收入會比成本少,而且稅務局里查詢25年收到的成本發票也會比我手里的成本金額小,這種情況要怎么辦呢
老師,所得稅匯算清繳中的業務招待費,包含管理性質的招待費嗎,比如請政府領導用餐?
老師,采購款6000元,是單位法人支付的,現在需要報銷,能采用現金支付嗎
你好,請問出口的貨物貸代是不給主提單的嗎
老師好,請教一下,當拿到24.12月份增值稅申報表時,怎么知道當年增值稅稅負,看哪一欄金額除以當年銷售額呀
老師,下面表的數據原值那一行的所有數據來源,根據賬上的哪個數據填,依據是什么,是借方還是貸方,非常感謝
補繳以前年度稅款,產生的滯納金需要用“以前年度損益調”整科目嗎
老師,我小規模時期購進了一輛車,現在是一般納稅人,當時小規模時期是沒有抵扣發票的,現在要賣出去這個車,需要繳納幾個點的稅?
你好老師,想請問一下公司做吊裝運輸服務的然后開票稅率不一,那我的進項票也是開票稅率不一的,那我客戶要我算進項票差多少,我怎么算,是不是也要按照稅率不一的情況來算進項呢
老師,小規模季度開一張整30萬的普票,免征增值稅嗎?
如出口銷售收入是50萬*9%=45000元,與這個為附件稅的計算依據嗎? 是這樣理解的么
我們開的銷售出口普通發票稅率為0的...這次報稅系統帶出的增值稅免抵退稅額,不知道怎么得來的,算的與申報表系統自帶出來的數據不同。所有需要了解下,我們一般吶稅人,內銷是13%的稅率
對的 可以這樣理解的哦?