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老師,我增值稅應納稅抵減后為0. 有個出口退稅銷售額開的普通發票,附加稅的計稅依據是什么?在附件稅那行有“增值稅免抵退稅額”那行有數據,那個增值稅免抵退稅額,是怎么取數得來的。是按開退稅的普通發票銷售金額來計算的嗎?

2021-08-04 18:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-04 18:55

同學你好 1.是出口收入乘以9% 2.這個是免抵退的增值稅

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快賬用戶4897 追問 2021-08-04 18:59

如出口銷售收入是50萬*9%=45000元,與這個為附件稅的計算依據嗎? 是這樣理解的么

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快賬用戶4897 追問 2021-08-04 19:01

我們開的銷售出口普通發票稅率為0的...這次報稅系統帶出的增值稅免抵退稅額,不知道怎么得來的,算的與申報表系統自帶出來的數據不同。所有需要了解下,我們一般吶稅人,內銷是13%的稅率

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齊紅老師 解答 2021-08-04 19:07

對的 可以這樣理解的哦?

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同學你好 1.是出口收入乘以9% 2.這個是免抵退的增值稅
2021-08-04
你好,這個是要交附加的稅.78622.4是免抵稅額.
2022-02-18
您好,對的,是這個意思的
2023-05-30
同學你好 是的 2.可以
2022-02-08
你好,你開給外貿公司的是在征稅收入那里填,不是免稅收銷售欄,你自己報關出口開發票才是在免抵退稅銷售欄
2022-06-03
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