同學您好,可以根據他的期末余額錄入您軟件的期初,然后把1到6月份或1到7月份的累計發生額錄入您財務軟件期初余額里面的本年借方貸方累計發生額里面,有錯誤的話,您建賬以后再根據實際情況調整
老師能不能幫我理清一下,我現在在一個新公司做內賬會計,包括倉庫數據管理都是我,公司主要做電池銷售,我買了咱們的那個金蝶軟件,進銷存加財務,現在就是有幾個問題,倉庫數據點好以后我取期初數據,做賬,如果后期發現數量少,或者報廢的情況我應該怎么做賬呢?然后就是關于財務賬沒建立前發的貨,后期產生的退款怎么做賬
老師,我在年中接手了一個公司的賬,想換財務軟件,重新做賬,應該怎樣錄入期初數據呢?檢查原來賬務的時候,發現原來有很多的賬務處理錯誤的地方,我如果重新建賬的話,要怎么調整呢?
老師,我們接手代理記賬公司的賬務回來,這邊同事錄期初數的時候,就直接改了一些不正確的數據,但是就導致我們期初數據不平,這樣我結賬結不了,我要是去調整期初數據的話,是不是我的賬就不對了,報表也不對了。這個應該怎么做呢
老師新接手了一個攪拌站,公司一直沒有賬戶處理的,如果現在重新做賬務處理建賬的話,我要公司內部的什么數據才可以做起帳來呢?
您好老師,我想問問管家婆財務軟件的問題。財貿雙全版本。有進銷存和財務板塊。一直在用進銷存模塊沒有用財務模塊,現在需要用起來,該如何操作呢?之前錄入采購單和銷售的時候一直有自動生成記賬憑證,我現在要重新建立財務模塊期初數據,之后的記賬憑證準備手動錄入,具體該如何操作呢?
因為預算有的超標,然后需要進行調整,但我們老師說調預算稅金現在是3%,預算的時候是6%,也得調這句,我不太懂,那經費決算的時候,稅金應該是多少?
老師,有公司收了很多發票和開了很多發票,但是大部分都沒有相應的流水。有發票的沒流水,有流水的沒發票。?是不是屬于虛開虛列,有發票的沒流水要么就沖法人的其他應付款,或者就是掛應付賬款,有流水沒發票的,收的就記預收,支的計入預付,員工的就計入其他應收款??先這樣處理可以嗎
小規模納稅人發現去年的憑證中:主營業務收入和應交稅費-應交增值稅-小規模 的金額做反了怎么辦
老師那營業外支出都需要納稅調增嗎?無票的支出計入其他應收款,只是沒有取得發票也算營業外支出嗎
老師,取得不了發票的其他應收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調增啊
公司購入肥料,使用肥料,和結轉怎么做會計分錄,公司是農業公司
2025年4月支付員工3月的工資,那2025年3月員工工資個稅申報所屬期是3月還是4月?
賣給個人的不開票收入,怎么做賬務處理?
公司每年都能從個稅軟件申請退個稅是什么?年年弄一次
老師,我想問下,我們是小規模,做電商,有的收入是賣貨,有的收入是小程序上下單寄快遞的收入,申報增值稅的時候,應該填貨物及勞務銷售額還是服務不動產銷售額呢
老師,如果我重新建賬之后,想做原來分錄的紅沖,或者想查全年的明細是不是就查不了了呀
他應該需要給您明細賬的打印的賬本的
那老師,我重新登賬的時候,可以修改科目么,還是必須按他原來的科目登記,然后記錄科目余額呀,比如說,原來他是其他應付款有很多二級科目,但是我想改成輔助賬
最好是按照他原來科目的余額,如果是二級科目和輔助核算的話,你可以改為輔助核算,這樣的更方便一點