您好 庫(kù)存現(xiàn)金 銀行存款 存貨 應(yīng)收賬款 應(yīng)付賬款 收入 成本 利潤(rùn)
老師,我在年中接手了一個(gè)公司的賬,想換財(cái)務(wù)軟件,重新做賬,應(yīng)該怎樣錄入期初數(shù)據(jù)呢?檢查原來(lái)賬務(wù)的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)原來(lái)有很多的賬務(wù)處理錯(cuò)誤的地方,我如果重新建賬的話,要怎么調(diào)整呢?
老師新接手了一個(gè)攪拌站,公司一直沒(méi)有賬戶處理的,如果現(xiàn)在重新做賬務(wù)處理建賬的話,我要公司內(nèi)部的什么數(shù)據(jù)才可以做起帳來(lái)呢?
去年十月份公司另外新建了一套賬,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)公司其實(shí)以前也有套賬,新做的這套賬沒(méi)有錄期初數(shù)據(jù),現(xiàn)在這個(gè)賬的數(shù)據(jù)要怎么和以前的賬銜接上呢 報(bào)稅了,重新建賬套財(cái)務(wù)系統(tǒng)沒(méi)導(dǎo)入期初
新工作,公司開(kāi)了4年了,財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)空白,外賬有財(cái)務(wù)公司在處理,期初建內(nèi)賬從哪里下手?建賬期從新去的那一個(gè)月起,還是要補(bǔ)原來(lái)的數(shù)據(jù)? 小公司內(nèi)賬需要做憑證嗎?還是只需要做利潤(rùn)表? 內(nèi)賬的發(fā)票和成本費(fèi)用票交給外賬公司了,單 據(jù)又只有一份,公司內(nèi)部是留發(fā)票復(fù)印件嗎?
老師公司成立工會(huì)也在銀行開(kāi)立了工會(huì)的基本戶,做賬務(wù)處理需要與公司賬務(wù)分開(kāi)做嘛(重新建立一個(gè)賬套這種),還是說(shuō)做在一起就可以
員工1-2月工資都是零申報(bào),現(xiàn)在3月所屬期不打算申報(bào)員工了,可以把員工離職時(shí)間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會(huì)計(jì)上沒(méi)有做銷售處理,記入銷售費(fèi)用了,稅務(wù)上已確認(rèn)銷項(xiàng)稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項(xiàng)打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個(gè)人。公司賬面沒(méi)有款進(jìn)出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過(guò)第三方收到錢后給我們公司開(kāi)了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負(fù)債表的年報(bào)是在財(cái)務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個(gè)季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報(bào)銷必須的原始憑證?
老師要是個(gè)人部分直接發(fā)工資扣除計(jì)其他應(yīng)付款那其他應(yīng)付款一直掛賬
老師就是我把個(gè)人部分社保直接記在了應(yīng)付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調(diào)增
老師好,請(qǐng)問(wèn)我家是小規(guī)模自開(kāi)專票,應(yīng)交393.21增值稅,但是報(bào)稅軟件自動(dòng)生成393.2差一分錢就等于少交1分錢,怎么辦??!在報(bào)表怎么改?。?/p>
為什么要現(xiàn)做匯算清繳才能申報(bào)第一季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳?
以上科目的期未數(shù)嗎?收入,成本,利潤(rùn)這幾個(gè)要什么數(shù)
資產(chǎn)負(fù)債的期末數(shù) 收入,成本,利潤(rùn)要累計(jì)發(fā)生的金額