你好!應(yīng)該是你主表也要填寫對(duì)應(yīng)金額
您好,我這月申報(bào)增值稅主表23欄填寫退役士兵的減免數(shù)字,申報(bào)時(shí)提示主表23欄填寫異常是因?yàn)槭裁丛颍?/p>
申報(bào)增值稅填寫了增值稅減免申報(bào)表,為什么主表不顯示減免
稅控盤未抵扣認(rèn)證,在申報(bào)時(shí)附列資料四里面有了,還需要填寫增值稅減免申報(bào)明細(xì)表嗎?為什么兩個(gè)表格都寫了主表里面不顯示呢,是需要手動(dòng)填寫嗎?
老師,你好我想請(qǐng)問企業(yè)在塡寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表后,為何在主表中沒有顯示的當(dāng)期減免的增值稅? 主表第32行還是減免前的未繳稅額
全額抵扣減免申報(bào),是不是當(dāng)月不繳納增值稅的情況下,不能做全額抵扣減免申報(bào)? 是不是不能填主表“23行 —應(yīng)納稅額減征額”,只能填在“表四—增值稅及申報(bào)表(稅額抵減情況表)” 和 另一張 “增值稅減免申報(bào)表” 中的 “本期發(fā)生額 ”項(xiàng)會(huì)自動(dòng)顯示, 對(duì)嗎? 填一個(gè)表 另一個(gè)表會(huì)自動(dòng)顯示,是嗎?
請(qǐng)問,外貿(mào)公司,取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是普票,出口做免稅不退稅,但報(bào)關(guān)單的貨源地錯(cuò)了。需要去更改境內(nèi)貨源地嗎?
老師,我們1-3月的收入達(dá)到1047萬了,還屬于小微企業(yè)嗎?
為什么余額表中主營業(yè)務(wù)收入的明細(xì)總數(shù)是正確的,但是導(dǎo)出來的利潤表收入數(shù)就不對(duì)呢,比賬上的數(shù)少50多萬是什么原因
我簡易征收項(xiàng)目,開票含稅7萬,我收到分包發(fā)票6萬,我是不是只要交7萬-6萬的增值稅?只交(10000/1.03)*0.03=291.26元,這個(gè)邏輯對(duì)嗎?
個(gè)人開具勞務(wù)發(fā)票怎么開,在哪里開,電子稅務(wù)局能開么,具體路徑
老師,現(xiàn)在還可以發(fā)票開出去,成本票沒來,暫估入職嗎
老師利息記入財(cái)務(wù)費(fèi)用借方負(fù)數(shù)導(dǎo)致匯算清繳1塊多的退稅有必要退嗎,退稅會(huì)不會(huì)增加稅務(wù)局查賬的幾率
老師,我們買的國內(nèi)設(shè)備為了出口的,買回來是增資稅專用發(fā)票,做賬成本也是不含稅金額嗎 我們銷售出去是0稅率的
老師,你好,請(qǐng)問上一年度的抖音賣衣服,當(dāng)時(shí)申報(bào)增值稅我已經(jīng)全部確認(rèn)為貨物未開票收入了,今天今年年度開了一些服務(wù)費(fèi)的,現(xiàn)在就是相當(dāng)于補(bǔ)開票了的,那么請(qǐng)問如何申報(bào)增值稅比較好的昵,今年開的一部分服務(wù)費(fèi)發(fā)票,我放回到上一年度的未開票收入里面去的了
老師,印花稅可以計(jì)提或者暫估嗎
不能手動(dòng)填寫
你好!你這個(gè)是免抵退嗎?
是,稅控盤維護(hù)費(fèi)
你好!這個(gè)是計(jì)入本期應(yīng)納稅額減征額
哦,主表這個(gè)是要自己手動(dòng)填寫嗎,增值稅減免表用填
你好!你附表四和主表要自己填
是不是這兩個(gè)表都要填
你好!主表和附表4就可以了