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獲取期初事前校驗不通過:【。。。。。】尊敬的納稅人您還未抄報稅,請先抄報后再進行申報;若沒有稅控盤取消校驗。現(xiàn)在需要申報增值稅,還需要怎么操作?還有我現(xiàn)在手上沒有稅盤,怎么進入進行認證抵扣操作界面網(wǎng)址是多少?

2021-08-02 09:40
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-02 09:43

你好,你們單位有金稅盤

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你好,你們單位有金稅盤
2021-08-02
同學您好,那您再去核實一下,確實確認過了的話,那就再重新做一下數(shù)據(jù)初始化
2021-09-13
您好,是的,您的進口增值稅的完稅證明需要在電子稅務局網(wǎng)上提交比對的,比對成功以后可以用于抵扣,您有采購進項發(fā)票,并且已經(jīng)認證通過的,可以填在增值稅申報表的附表二里面對應的欄次里面
2019-09-05
您好,這個的話,你現(xiàn)在,只能做無票收入,這個才可以處理的和這個要求
2024-01-15
我再10月份的賬務處理中把這個減免280的增值稅做到賬上,調(diào)整增值稅,然后負數(shù)沖掉附加稅的差額呢,這樣處理的話月末正常結(jié)轉(zhuǎn)損益, 這個就可以,不跨年可以這樣,
2020-10-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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