你好 當月交當月的稅用已交稅金,當期應交未交的用未交增值稅??
應交稅費-應交增值稅-已交稅金這個科目是在什么情況下使用的?
這個已交稅金是指當月就繳納當月的增值稅的意思嗎,跟預交增值稅的區別是什么?什么情況下用已交稅金這個科目
應交稅費_未交增值稅和應交稅費_已交稅金,什么情況下用?
已交稅金和未交增值稅是什么關系?已交稅金在什么情況下會用到這個科目?
應交稅費,應交增值稅下的已交稅金,是什么意思?什么時候會用到這個科目
24年11月開的發票,25年4月才付款,這張發票還可以用嗎?
怎么看本年增值稅減免額和其他稅款減免額
增值稅納稅表附表二的本期認證相符且本期申報抵扣,本期是指本年還是本月?
其他債權投資的攤余成本不是1045嗎?減去900的公允價值應該是145啊
老師好,小企業會計準則,24年12月利潤表中“所得稅費用”圖一,但是這個所得稅費用2156.79是23年匯算清繳交的所得稅,在填匯算清繳表,請問這個所得稅費用好像沒有地方可以填圖二。請問這個2156.79是不用填是嗎?
購買實驗室用的試劑,計入什么科目
老師,香港人開的公司是大陸的,那分紅有稅嗎
老師您好 我們執行小會計準則 有三個設備折舊以前按5年折舊的 但是稅法規定設備折舊10年 現在調整賬目 設備金額比較大折舊也比較大 利潤分配未分配余額一下增值了60多萬 這樣會不會有點跨越太大了應該怎樣做呢老師
老師,您好!一般納稅人收到自產自個體戶免稅票可以直接抵扣9個點增值稅嗎
老師 ,小規模企業按照1%交的增值稅,后來稅務局有免稅政策退回所交增值稅,會計分錄怎么做?是沖減原應交增值稅科目還是做營業外收入?謝謝
借 已交稅金 貸 銀行存款嗎?已交稅金最終會結轉到哪里
轉到轉出未交增值稅科目?
老師,能給我寫個完整的分錄嗎?
借應交稅費 轉出未交增值稅? 貸已交稅金