同學 你好。如果是一般納稅人單位,場地租賃費增值稅稅率是9%
老師您好,店面場地租賃 和 搭建服務,供應商給我們開票應該開幾個點增值稅專票?
老師,您好!我們公司給員工和客戶買月餅開應該開幾個點的增值稅發票,可以全部抵扣嗎?
老師你好,我想問一下,應稅勞務怎么填,我們是市場,開增值稅專票,我開的是經營租賃~固定服務費,經營租賃~其他服務費。有人說要開企業管理~固定服務費,和其他服務費,要開哪一個才對
老師,您好,想問一下公司場地的租賃公司是小規模納稅人,房屋的專票肯定是開具5%的專票,那每個季度給他們交的物業費和水電費對方開幾個點的專票讓我們抵扣呢
老師 我們公司對外出租辦公場地 開票不動產租賃 在航天信息ukey里面新增費項 商品和服務稅收分類編碼應該新增哪個哦
老師,我是29期學員,已經看完了22期的回放,著急上班的話,可以把匯算清繳的資料提前發到群里嗎
我們公司投資了一家別的公司 占股份20% 20萬 錢打過去了 這個分錄怎么做?
請教一下,非常感謝! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
香港公司和大陸公司法人有關聯是否存在風險呢?
老師,中級會計難還是在記賬公司做會計難
老師,可以員工服務費提成由第三方公司開票收款嗎,簽個代收協議可以嗎
老師,我們公司購買對方公司持有的另外一家公司的股權,賬務怎么處理??
用了以前年度損益調整科目,當月的未分配利潤和凈利潤都是邏輯關系對不上的,需要調利潤表嗎。還是不用調,對不上就對不起
老師無票收入附加付款憑證,比如餐飲行業一天的收入第二天一筆進入銀行的,有些開發票了,有些沒有開發票,,這樣的無票的收入怎么付原始憑證啊
那么 場地搭建 呢? 按建筑安裝服務 對應稅率 應該多少呢?
同學 你這個具體是什么的搭建呢?
有不同嗎
是不是分材料由哪方提供?
我們提供材料供應商只提供服務 和 他們提供材料和服務 分別開幾個點的票呢?
同學 如果是提供建筑安裝服務的話 適用稅率是9% 如果是提供材料的話要區分開來,分別是13%和9%
老師提供材料 您指的是清包工程是吧? 材料由 施工方提供,合同上 材料 和 工程施工 分開,材料 對應13%稅率,工程施工 對應9%稅率。是這樣嗎?
同學, 對的。 清包工程。 材料由 施工方提供,合同上 材料 和 工程施工 分開核算,材料 對應13%稅率,工程施工 對應9%稅率。