你好,財務報表和企業(yè)所得稅沒有問題,增值稅需要看表
麻煩老師給看下企業(yè)所得稅報表和財務報表數(shù)據(jù)是否不一致
麻煩老師給看下企業(yè)所得稅報表和財務報表是否一致
麻煩老師給看下增值稅表,企業(yè)所得稅表,和財務報表數(shù)據(jù)是否一致
老師您好!請教一下,當年度的審計報告財務報表數(shù)據(jù)是不是要跟企業(yè)所得稅納稅申報表的數(shù)據(jù)一致,麻煩您了![抱拳]?
第四季度財務報表和企業(yè)所得報表的數(shù)據(jù)和年度財務報表、企業(yè)所得稅報表的數(shù)據(jù)是不是一樣的?
老師,你好,我想請問一下,一個人可以擔任多個公司的財務負責人嗎
一個人上班單位繳納保險,同時也注冊了個體戶且是核定征收的。請問個人發(fā)的工資和個體戶會沖突嗎,會到賬個人的個稅增加嗎
小規(guī)模企業(yè),個稅需要計提嗎?還是發(fā)生的時候直接,計提工資和計提個稅需要分開寫嗎分錄是什么不考慮社保
老師 您好 請問一下 保險公司簽的代理合同 發(fā)工資顯示有個調(diào)稅 個調(diào)稅是什么 明年可以退稅嗎
財管P,相關系數(shù)為0的時候,兩資產(chǎn)收益率是不相關的吧、
報第四季度財報時,利潤表中研發(fā)費用沒填數(shù),年報時可以填上數(shù)嗎?會有風險嗎
老師,小規(guī)模納稅人公司,一季度開票超了30萬,其中6萬的票開票了重復開了4月1日才沖紅,像這種可以大廳強制申報嗎?
老師,1.生產(chǎn)企業(yè),24年12月出口。本月18號申請首退稅時,跳錯誤。有一個征退稅差在做增值報表時未填寫。導致退稅提交不了,這個最好的操作方法我現(xiàn)在可以做些什么。2.公司產(chǎn)品全部外銷的。現(xiàn)開票額度只有60萬,3月份出了兩筆,共需開票200W。現(xiàn)在需提升額度,也不知道是否很快能批。我現(xiàn)在先把這個60萬開了再提升額度嗎?還是不開直接申請。那確認收入能延到5月嗎我現(xiàn)在需要馬上做的是什么。3.A公司是貿(mào)易公司做出口并退稅的,A公司把貨款打到B生產(chǎn)公司下單,B公司雖是生產(chǎn)公司,但沒有生產(chǎn)能力,把款打給C公司進行生產(chǎn)。完成交貨后,B公司已經(jīng)開了成品發(fā)票給A公司,并完成了退稅。請問C公司應該給B公司開什么發(fā)票?開產(chǎn)品原材料還是產(chǎn)品加工費呢?
老師 請問 公司非房產(chǎn)公司 購買房產(chǎn) 對方給我開什么發(fā)票
IPO監(jiān)管對企業(yè)的費用審核一般有什么要求
增值稅二季度沒開票是0。年累計免稅銷售額是1029.7
你好,營業(yè)收入取不含稅,你這個賬上是不是做含稅啊,
利潤表和企業(yè)所得稅表上取得含稅收入1040,增值稅表是讀稅控盤直接出來的1029.7
你好這個取得是不含稅做收入啊
你看我截圖,營業(yè)收入,取得賬上主營業(yè)務收入,這個是不含稅啊,
那把利潤表和企業(yè)所得稅表上的收入改為1029.7是不是就可以了
借? ?應收? ? 貸主營業(yè)務收入? ?應交增值稅。 不需要交稅做借應交增值稅,貸營業(yè)外收入
哦哦,明白了。不交的增值稅金額要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入是吧
是的,這個取得是不含稅營業(yè)收入
那利潤表的營業(yè)收入是不是也改為除稅的1029.7,營業(yè)外收入10.3
是的,是這樣,是的,還有企業(yè)所得稅,營業(yè)收入為1029.7
只改利潤表和企業(yè)所得稅表就可以了嗎?資產(chǎn)負債表不需要改吧?
你好是的 ,這個不需要改
好的。謝謝老師
好的,我先回復別的學員了