同學你好,應該是沒有影響 的;
老師你好,沖紅發票怎么處理?圖一上個月開票的數量和單價錯誤,圖二是月初按錯誤發票沖紅開了負數,圖三是中旬按正確數開出去!請老師指點一下分錄怎么寫,沒遇到過。
老師你好,開的滴滴發票,購買方名稱跟識別號是對的,地址電話是錯誤的,普通發票,請問對公司有影響嗎?
你好老師,請問一下開具的負數銷項發票忘了寫對方公司的電話有沒有影響啊?(左邊的圖是以前開具的錯誤發票,稅號錯誤,右邊的圖是新開的負數發票)
你好,我這邊在01月的時候開錯了(發票品名開錯,其他無誤)一張藍字發票,03月將這張發票開具銷項負數(紅字)發票,04月開具該張發票的正確藍字發票。請問這樣對核算03月成本影響大嗎
你好,我公司已經抵扣的專票,兩個月后發現對方有錯誤,開具了紅字信息表,對方也開具了銷項負數發票回來,請問我應該怎么做賬?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
好的,謝謝老師
不客氣的,祝您 學習愉快;