你好不大大,你的成本可以暫估的發(fā)票到了紅沖暫估,然后再做發(fā)票的。
老師,上個(gè)月開錯(cuò)了一張發(fā)票。這個(gè)月對方開的紅字信息表。這個(gè)月我給對方開具的紅字發(fā)票的同時(shí)開具正確的藍(lán)字發(fā)票是否影響本月的總銷額。 如總銷額是10萬。前期我已經(jīng)開了10萬。 后期又開了8萬紅票的同時(shí),開具了正確8萬的藍(lán)字發(fā)票,那么我本月的總銷額是不是還是10萬。還是說是18萬了
10月因?yàn)殚_票稅率開錯(cuò),剛好跨月了,11月就開了一張紅字發(fā)票沖掉10月的錯(cuò)誤稅率的那張票,又開具了一張正確的藍(lán)字發(fā)票,但11月申報(bào)稅的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)自動(dòng)生成的稅額里面并沒有減掉紅沖的那張的發(fā)票,電子稅務(wù)局系統(tǒng)里,銷項(xiàng)發(fā)票管理中也沒有這張發(fā)票
你好,我這邊在01月的時(shí)候開錯(cuò)了(發(fā)票品名開錯(cuò),其他無誤)一張藍(lán)字發(fā)票,03月將這張發(fā)票開具銷項(xiàng)負(fù)數(shù)(紅字)發(fā)票,04月開具該張發(fā)票的正確藍(lán)字發(fā)票。請問這樣對核算03月成本影響大嗎
公司4月末開了一張藍(lán)字發(fā)票10萬元,5月10日公司按4月數(shù)據(jù)正常申報(bào)增值稅并繳款相關(guān)稅費(fèi),5月13日客戶發(fā)現(xiàn)發(fā)票信息錯(cuò)誤要求開具該張紅字發(fā)票,公司核查后開具了相信紅字發(fā)票,同時(shí)也開出了正確的藍(lán)字發(fā)票,請問該紅字發(fā)票在申報(bào)5月增值稅時(shí)如何賬務(wù)處理?因?yàn)?月已正常報(bào)稅
幫我翻查一下,珠海全款一套,東莞現(xiàn)在貸款購買一套契稅按1%還是2%,對方滿五唯一119.07平房子
工會(huì)籌備金是什么東西?什么稅種?文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)是什么稅種?什么東西?
老師,外經(jīng)證在什么情況下需要開?開了外經(jīng)證需要怎么繳稅?
電子稅務(wù)局當(dāng)中有社保申報(bào),包括養(yǎng)老保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn),還有失業(yè)呀,工傷那些,那那個(gè)個(gè)稅系統(tǒng)當(dāng)中的個(gè)人養(yǎng)老金扣除管理也是養(yǎng)老保險(xiǎn)的扣除,他倆有什么區(qū)別?各自的作用分別是什么?
老師,我們是商貿(mào)公司賣水果的,當(dāng)時(shí)在農(nóng)戶手里收的15019斤蘋果,賣了13448斤,損耗1571斤,就是當(dāng)時(shí)圖便宜,運(yùn)輸回來發(fā)現(xiàn)里邊有很多磕碰了,這1571斤做成本可以不,算合理損耗不。
對禮當(dāng)中的個(gè)人養(yǎng)老金扣除管理那個(gè)模塊呃,如果就是單位給職工交養(yǎng)老保險(xiǎn)的話,那個(gè)模塊用那個(gè)就是填寫嗎?
怎樣算所得稅費(fèi)用,并得出凈利潤?
增值稅申報(bào)表上的那個(gè),那個(gè)金額是含稅價(jià)還是不含稅價(jià)?
老師,我們公司有個(gè)員工月工資7000,領(lǐng)導(dǎo)讓我算一下還要給他最高發(fā)多少獎(jiǎng)金,個(gè)稅應(yīng)納稅所得額的稅率把控在10%以內(nèi)。這種是不是得按月和按年,獎(jiǎng)金單獨(dú)計(jì)算和合并計(jì)算分別來算呢?
請教一下,非常感謝!投資性房地產(chǎn)計(jì)提折舊為什么不是兩年?租金為什么不是兩年或者13個(gè)月?