這個如果你已經在稅務大廳處理了,這個就是稅務延遲,保留你們的補交資料備用
公司上個月已經收到稽查局出的稅務處理決定書,稅款也已經補交,怎么現在看電子稅務局上顯示還是未辦結狀態呢?
今天碰到一個問題,生產出口企業,4月27的報關單,上周已經收到款,在電子口岸下載報關單退稅聯,能查到報關單,但是在報關單號點進去看詳情,詳情是空白的,下載的文件導入稅務局出口也顯示加密文件空白導入失敗。
之前的會計在2022年5月去稅局大廳補交了3月份的未開票收入230萬的增值稅,但是未做到賬里面,3月份收入也沒有體現這230萬,電子稅務局增值稅申報表銷售額本年累計數也沒有含這230萬,今年稅務局稽查查到了這230萬,讓寫說明,是不是還得補這個所得稅,怎么處理比較合適呢
我在電子稅務局辦理公司的注銷業務,到最后一步點提交之后,出現這樣的提示。序號1我用稅收規費違法行為登記搜索沒有搜到呢?我是在電子稅務局搜的。請問老師序號1能怎么查出來??個稅的我已經申報到10月了,l還要哪里處理,謝謝老師!
我是一家有限責任公司,已經注冊電子稅務局,今天登錄的時候,顯示“該用戶未注冊,請在自然人業務入口進行用戶注冊,為什么會出現這個報錯,該怎么處理呢”
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業所得稅嗎?
高新企業所得稅匯算清繳怎么填寫?
已經處理了,但這都快一個月了,想注銷也不能注銷。意思是我這個就等著?
這個只能等稅局處理的,同學