同學您好,沒有稅務報到,就沒有注冊的。去辦理稅務報到后,需要核定稅種,然后去銀行簽訂扣稅的三方協議,并將協議的一聯交付給稅務局進行登記,然后向稅務局申請發票種類和份額的審批,另外還需要向稅控服務單位購買稅控盤,去稅務局發行稅控盤,然后購買發票。
1.ABC會計師事務所的A注冊會計師負責審計甲公司2020年度財務報表。審計工作底稿中與函證相關的部分內容摘錄如下:(1)甲公司在乙銀行開立了一個用以繳納稅款的專門賬戶,除此以外,與乙銀行沒有其他業務關系。A注冊會計師認為,該賬戶的重大錯報風險很低且對財務報表不重要,未對該賬戶實施函證程序。(2)A注冊會計師在函證應收賬款時,未在詢證函中列示賬戶余額,而是要求被詢證者提供余額信息,以應對應收賬款高估的錯報。(3)對于甲公司的關聯方交易,A注冊會計師僅函證關聯方交易的交易金額。(4)被詢證者將回函直接寄至甲公司,甲公司將其轉交給A注冊會計師,考慮到信封完整,并未顯示有打開的痕跡,A注冊會計師認為該回函是可靠的。(5)鑒于對60%其他應付款余額實施函證程序未發現錯報,A注冊會計師推斷其余40%的其他應付款余額也不存在重大錯報,無須實施進一步審計程序。要求:針對上述第(1)至(5)項,逐項指出A注冊會計師的做法是否恰當。如不恰當,簡要說明理由。應結合填列賬戶理解,如果填列數據,企業的應收是對方的應付,
登錄電子稅務局的時候顯示該用戶未注冊,請到自然人業務入口進行用戶注冊是什么意思?要怎么弄?
你好老師,下面是我收到的短信,我公司是2022年12月份注冊成功的,工商局已登記,當月基本戶也已開戶,12月份未發生任何業務,怎么上報年報呢? 您的手機號為某企業負責人或聯絡員的聯系號碼,請登陸“國家企業信用信息公示系統(河南)”報送并公示該企業2022年度年報,如不按時年報將被處最高1萬元罰款并列入經營異常名錄,企業負責人個人信用將會受到限制。為避免因逾期未年報而受經濟處罰及信用約束,請及時年報。
A注冊會計師負責審計客戶甲公司2021年度財務報表,在審計業務開展之前制定的總體審計策略和具體審計計劃以及在制定計劃時所作出的考慮,部分內容摘錄如下:(1)初步了解2021年度甲公司所處的環境未發生較大的變化,因此負責該公司的注冊會計師不再對被審計單位甲公司的管理層和治理層進行評判,擬對被審計單位給予信賴。(2)對計劃中制定的重要性水平作出相應的修改,擬通過修改計劃實施的實質性程序的性質、時間安排和范圍來降低重大錯報風險。(3)承接一個新客戶之前,如果被審計單位不同意前任注冊會計師作出答復,或限制答復的范圍,則后任注冊會計師應拒絕接受業務委托。(4)在審計實務中,隨著審計工作的推進,注冊會計師會發現已經制定的審計計劃需要根據審計工作的實際情況作出相應的更新或修改。(5)甲公司2021年關閉了公司下設的辦事處,并注銷了其銀行賬戶,因此不再函證該銀行賬戶。要求:針對上述事項(1)至(5),逐項指出A注冊會計師的做法是否恰當。如不恰當,請簡要說明理由。【已經好幾天了還沒有解答請盡快解答】
1、ABC會計師事務所的A注冊會計師負責審計甲公司2020年度財務報表。審計工作底稿中與函證相關的部分內容摘錄如下:(1)在發出詢證函前,A注冊會計師根據風險評估結果選取部分被詢證者,通過查詢公開網站等方式,驗證了甲公司管理層提供的被詢證者名稱和地址的準確性,結果滿意。(2)A注冊會計師向甲公司境外客戶乙公司發送了電子郵件,函證應收賬款余額。A注冊會計師收到了電子郵件回復,乙公司確認余額準確無誤。A注冊會計師將電子郵件打印后歸入審計工作底稿。(3)A注冊會計師收到丙銀行詢證函回函,發現回函中特別指明“本函可能不包括本銀行與甲公司之間交易的全部信息”,A注冊會計師電話聯系該銀行,銀行指出此為標準條款,據此認可了回函信息。(4)A注冊會計師在合理的期限內未收到甲公司客戶丁公司的回函,經甲公司財務人員聯系其客戶丁公司,丁公司表示已寄出回函原件,但會計師事務所至今尚未收到。丁公司又通過傳真方式向事務所發來回函復印件。A注冊會計師核對收到的傳真件,回函顯示金額相符,未作進一步審計處理。(5)A注冊會計師對甲公司客戶戊公司應收賬款余額實施了函證,始終未收到回函
我們這次是小規模這個季度開出去發票45萬。需要繳納多少錢稅
柴油發票不是加油站,自己公司能開嗎?柴油有存在倒買倒賣嗎?
請問之前是開陶瓷制造廠然后要轉網上貿易銷售,買進賣出需要注銷之前執照重新注冊嗎
當月增員一部分繳納3險的人員,次月就減員,還需要申報個稅嗎,不申報會有什么風險
什么情況屬于視同銷售,需要繳納增值稅呀?
老師好,公司在A區A街道,現在搬到A區B街道,要做什么手續
老師,收到退回以前年度的房產稅怎么帳務處理?
老師 請問24年的成本票在24年12月作廢重開,金額都一樣,只是開票的貨物名稱不一樣,一個是作廢的是其他業務成本,重開的是主營業務成本的發票,之前忘記入賬了,在25年4月的時候直接紅沖當時做的那個憑證,然后再做一筆正確的分錄可以嘛老師?
老師您好!2023年所得稅2024年一月份交的,沒有計提直接交。后來股權裝讓賬目進行調整,發現不應該交申請退稅,退回來后沒有紅沖一直掛在賬目上。現在要進行2024年匯算清繳,發現有所得稅科目有這個數,報表是負數。如果當時紅沖了報表就不是負數要交所得稅。請問這個情況現在怎么處理?
公司打算申請高新技術企業,需要做哪些準備,有什么注意事項
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10月份登陸過,而且10月份報過稅
同學您好,那可能你登的賬號有誤,請重新核對
賬號沒有問題,反復過很多次了
也有可能是服務器在維護,可過兩天再試試。