同學你好 你是問他們收你的稅點嗎
我這有個項目,輔助1571547.2元,綜合659756.91元,合計2231304.11元,今年1月份已開票2231304.11,給他們公司交增值稅,附加及印花207013.85元,當時也不知道他們公司是誰給我們老板說要全額提供成本票然后我們就提供了2231304的成本,材料1737304元,建筑安裝500000。工資表也造了500000。然后現在又說成本票超了,然后我們剛好五月有簽證,說可以直接低了,輔助簽證88522.59元,已開票。給他們公司交稅金及附加8215.86,綜合簽證212476.93已開票,給他們公司交稅金及附加19712.99,然后現在說成本票不夠,需要提供成本票,如果不提供就按照25%扣,我現在就是不知道我們還差他們多少成本票,他們現在還要收我們一個點的企得,我們應該開多少成本票,企得要交多少,希望老師解答下,謝謝了
老師好,我公司在供應商那里購進一批材料款已付,我們發票也入賬了,最后發現有些有質量問題的金額有8000元,有問題的材料供應商也不要了,我們準備在下第二次20000元的貨款里減去這個8000元,請問老師,他們是要開20000萬的發票給我們,還是只要開12000的發票來了呢?為什么?
是這樣的。我掛靠一個建筑公司(一般納稅人)。我在他們公司開票83121.75元和36590.84元(稅票9個點);然后我直接轉稅款(9913.6元和4364.05元)。 接下來,我把材料發票給他們公司,他們需要把款轉回供應商。金額24600元,35000元(13個點專票),34650元(3個點普票),5000元,8000元,4326.89元(1個點普票)。 最后建筑公司退稅只退了2140.01元給我。對這個金額,我有些疑惑
是這樣的。我掛靠一個建筑公司(一般納稅人)。我在他們公司開票83121.75元和36590.84元(稅票9個點);然后我直接轉稅款(9913.6元和4364.05元)。 接下來,我把材料發票給他們公司,他們需要把款轉回供應商。金額24600元,35000元(13個點專票),34650元(3個點普票),5000元,8000元,4326.89元(1個點普票)。 最后建筑公司退稅只退了2140.01元給我。對這個金額,我有些疑惑
建筑公司,有人把項目掛靠給我公司,具體業務:開發票不含稅金額請357757.37元,增值稅28330.49元,附加稅2977.40元,印花稅100.37元,企業所得稅6691.26元,我們收的管理費是13478.46元,收到工程款330697.12元付給掛靠方金額326291.5元,現在欠掛靠方4465.62元。收到材料發票236074.44元,人工97619.97元。求做賬分錄,在余額表里看查看到所欠金額和所欠成本,應要和對方對賬需要看是否欠錢和對方成本是否給足,我們公司只收管理費,除了管理費是我公司的,其他的都是掛靠方承擔,我們打款也是根據收到工程款直接扣除稅費,管理費后打給掛靠方。
公司章程在哪里能查到
公司銷售收入之前的會計做成了借:其他貨幣資金,貸:主營業務成收入,應交稅費應交增值稅銷項稅額,現在我更正是不是直接沖借:應收賬款,貸:其他貨幣資金
反向開票的代扣代繳的進項稅和個稅怎么做賬
老師 收到的銀行利息 是不是借:銀行存款 貸:財務費用-銀行利息 有三個銀行卡就要做3個分錄啊?
員工工傷會計怎樣處理,借應付職工薪酬——福利費 貸,銀行存款?
請問,如果新購入的固定資產滿足一次性計入費用,是在當季申報所得稅的時候就可以直接抵扣嗎?
公司是一般納稅人商場,正在裝修中,之前裝修費用都記入了長期待攤費用,本月有了收入,可以把長期待攤費用攤銷嗎?怎么攤銷呢?后期還會有工程款記入
老師,我們酒店是一般納稅人,搭建了一些小規模的公司(其中有個物業公司),把保潔人員和維修人員分到了物業公司,我現在物業公司給酒店開票,具體怎么開? 需要在電子稅務局的具體操作步驟,還有選的稅收分類編碼,每個月主要就是保潔和維修,這個月需要給開保潔費發票(因為沒發生維修)
既有內銷也有外銷的外貿公司,可以抵扣進項稅嗎,如果光外銷沒有內銷就不能抵扣進項稅對嗎
匯算清繳從業人員含從第三方派遣過來的人嗎???(我們有服務的第三方,他們的工資我們是打到第三方,第三方給他們發的工資,合同什么的都不是跟我們簽的)