你好,你這里可以讓對方提供計算的明細給你 因為對方是按他企業實際稅負去進行完稅的 你考慮讓她提供明細,然后在看他計算是否合理 你這些數據不足以算出應該退給你的金額
我這有個項目,輔助1571547.2元,綜合659756.91元,合計2231304.11元,今年1月份已開票2231304.11,給他們公司交增值稅,附加及印花207013.85元,當時也不知道他們公司是誰給我們老板說要全額提供成本票然后我們就提供了2231304的成本,材料1737304元,建筑安裝500000。工資表也造了500000。然后現在又說成本票超了,然后我們剛好五月有簽證,說可以直接低了,輔助簽證88522.59元,已開票。給他們公司交稅金及附加8215.86,綜合簽證212476.93已開票,給他們公司交稅金及附加19712.99,然后現在說成本票不夠,需要提供成本票,如果不提供就按照25%扣,我現在就是不知道我們還差他們多少成本票,他們現在還要收我們一個點的企得,我們應該開多少成本票,企得要交多少,希望老師解答下,謝謝了
老師好,我公司在供應商那里購進一批材料款已付,我們發票也入賬了,最后發現有些有質量問題的金額有8000元,有問題的材料供應商也不要了,我們準備在下第二次20000元的貨款里減去這個8000元,請問老師,他們是要開20000萬的發票給我們,還是只要開12000的發票來了呢?為什么?
是這樣的。我掛靠一個建筑公司(一般納稅人)。我在他們公司開票83121.75元和36590.84元(稅票9個點);然后我直接轉稅款(9913.6元和4364.05元)。 接下來,我把材料發票給他們公司,他們需要把款轉回供應商。金額24600元,35000元(13個點專票),34650元(3個點普票),5000元,8000元,4326.89元(1個點普票)。 最后建筑公司退稅只退了2140.01元給我。對這個金額,我有些疑惑
是這樣的。我掛靠一個建筑公司(一般納稅人)。我在他們公司開票83121.75元和36590.84元(稅票9個點);然后我直接轉稅款(9913.6元和4364.05元)。 接下來,我把材料發票給他們公司,他們需要把款轉回供應商。金額24600元,35000元(13個點專票),34650元(3個點普票),5000元,8000元,4326.89元(1個點普票)。 最后建筑公司退稅只退了2140.01元給我。對這個金額,我有些疑惑
建筑公司,有人把項目掛靠給我公司,具體業務:開發票不含稅金額請357757.37元,增值稅28330.49元,附加稅2977.40元,印花稅100.37元,企業所得稅6691.26元,我們收的管理費是13478.46元,收到工程款330697.12元付給掛靠方金額326291.5元,現在欠掛靠方4465.62元。收到材料發票236074.44元,人工97619.97元。求做賬分錄,在余額表里看查看到所欠金額和所欠成本,應要和對方對賬需要看是否欠錢和對方成本是否給足,我們公司只收管理費,除了管理費是我公司的,其他的都是掛靠方承擔,我們打款也是根據收到工程款直接扣除稅費,管理費后打給掛靠方。
老師上個月籌辦期間的費用我需要每個月分攤計入長期待攤費用嗎
個人獨資企業可以轉換為有限公司嗎
你好老師!我們公司公益捐贈了20000現金,10000買的物資,收到了一張30000的發票,這個要怎么入賬啊,增值稅是不能抵扣的吧
可以抵扣進項稅額的普票,做賬是和專票一樣嗎?
老師,對方公司開過來的發票名稱和統一社會信用代碼都是正確的,但是下面備注的銀行賬戶錯了,導致轉賬失敗,這樣發票要重開嗎?還是只要對方把正確的銀行賬號發來我們重新轉下賬,發票照樣可以附件在后面
公司支付的法院的訴訟費是計入什么科目?收到行政事業單位的結算票據。如何做賬?
公司章程在哪里能查到
公司銷售收入之前的會計做成了借:其他貨幣資金,貸:主營業務成收入,應交稅費應交增值稅銷項稅額,現在我更正是不是直接沖借:應收賬款,貸:其他貨幣資金
反向開票的代扣代繳的進項稅和個稅怎么做賬
老師 收到的銀行利息 是不是借:銀行存款 貸:財務費用-銀行利息 有三個銀行卡就要做3個分錄啊?