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公司一般納稅人 銷售農產品 收到小規模代開專票稅率3% 按規定可以按照10%抵扣。 1、具體發票還需要認證嗎?認證怎么操作?不認證怎么操作? 2、具體的分錄 最好帶數字舉例 3、報稅時怎么操作

2021-07-18 09:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-07-18 09:51

親:看齊紅老師的農產品那一節的課程。一般納稅人特訓營

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快賬用戶1645 追問 2021-07-18 10:14

哪節????查不到

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齊紅老師 解答 2021-07-18 10:31

親:這里有關于農產品的填表

親:這里有關于農產品的填表
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齊紅老師 解答 2021-07-18 10:32

點擊課程導讀就找到了

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親:看齊紅老師的農產品那一節的課程。一般納稅人特訓營
2021-07-18
您好!是對的,跨縣市的銷售貨物是這么理解的
2022-05-02
借,原材料? 70萬 應交稅費 增值稅? 9.1萬 代,應付賬款? ?79.1萬 借,固定資產? 2萬 應交稅費 增值稅 0.26萬 貸,銀行存款? ?2.26萬 借,銀行存款? 56.5萬 貸,主營業務收入? 50萬 應交稅費 增值稅? 6.5萬 借,應付職工薪酬? 6萬%2B6*110%*13% 貸,庫存商品? ?6萬 應交稅費 視 同銷售?6*110%*13% 借,營業外支出? 8萬*13%%2B6萬 貸,庫存商品? 6萬 應交稅費 視同銷售??8萬*13% 借,應交稅費?視同銷售??8萬*13% 貸,營業外收入?視同銷售??8萬*13%
2020-11-26
您好! 業務1 進項稅額=20萬*13%=26000 業務2 進項稅額=10000*3%*50%=150,100件作為職工獎勵屬于非應稅項目,進項稅不得抵扣。 業務3 銷項稅額= 20000/(1+11%)*11%=1981.98元 業務4 銷項稅額=500000*11%=55000 業務5 銷項稅額=40000/(1+11%)*11%=3963.96 業務6 進項稅額留抵3000 業務7 管理不善導致原材料損失,進項稅額轉出 20000*13%=2.6萬元
2022-02-12
您好! 業務1 進項稅額=20萬*13%=26000 業務2 進項稅額=10000*3%*50%=150,100件作為職工獎勵屬于非應稅項目,進項稅不得抵扣。 業務3 銷項稅額= 20000/(1+11%)*11%=1981.98元 業務4 銷項稅額=500000*11%=55000 業務5 銷項稅額=40000/(1+11%)*11%=3963.96 業務6 進項稅額留抵3000 業務7 管理不善導致原材料損失,進項稅額轉出 20000*13%=2.6萬元
2022-02-12
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