你好 這個(gè)勾稽關(guān)系對(duì)不上稅務(wù)局是認(rèn)可的 屬于正常差異 不需要調(diào)整!?
老師,請(qǐng)問匯算清繳后補(bǔ)交的稅費(fèi)分錄是不是這樣的,借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅。借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸:以前撤損益調(diào)整。繳納時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款,但是去年的利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表也結(jié)轉(zhuǎn)了,要不要調(diào)整去年的利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表呢?
企業(yè)所得稅匯算清繳,稅會(huì)差異需補(bǔ)交所得稅,賬套中有1、利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)和利潤(rùn)分配-以前年度損益調(diào)整這兩個(gè)科目,分錄我應(yīng)該怎么寫合適: 1、借:利潤(rùn)分配-以前年度損益調(diào)整 73 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 73 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 73 貸:銀行存款 73 借:利潤(rùn)分配 -未分配利潤(rùn) 73 貸:利潤(rùn)分配-以前年度損益調(diào)整 73 這樣寫對(duì)不對(duì)?
老師,匯算清繳補(bǔ)交所得稅,我入賬的時(shí)候用的 1:借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 2:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款 3:借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 為什么最后導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系對(duì)不上呢,
老師您好!退回往年多交的所得稅: 收到稅款時(shí): 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅。 貸:以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí): 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 然后利潤(rùn)表跟資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽關(guān)系不平是對(duì)的嗎
匯算清繳補(bǔ)稅做了這個(gè)憑證借;以前年度損益調(diào)整 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸;銀行存款 借;利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸;以前年度損益調(diào)整,導(dǎo)致后面資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末—期初與利潤(rùn)分配表的凈利潤(rùn)有差額,怎么辦
工商年檢天要數(shù)據(jù)之后,多久能公示出來
老師,您好!請(qǐng)問24年已經(jīng)關(guān)賬了,那么25年一月份怎么建賬啊?都有哪些數(shù)據(jù)是需要從24年年末抄寫過來的啊?謝謝老師!
這個(gè)分錄應(yīng)該怎么寫啊
3月報(bào)個(gè)稅,人員沒有電話在5月份報(bào)個(gè)稅時(shí)填報(bào)可以嗎?
員工工資薪金個(gè)稅申報(bào)應(yīng)該按實(shí)發(fā)工資還是應(yīng)發(fā)工資申報(bào)?
計(jì)提工資按實(shí)發(fā)工資還是按應(yīng)發(fā)工資?
供應(yīng)商打款給我們?cè)撛趺醋龇咒?/p>
請(qǐng)問老師浩博電子繳納職工社保單位各個(gè)人的金額是怎么算出來的?謝謝
老師,企業(yè)借錢給別人時(shí),要怎么寫會(huì)計(jì)科目呢
出口退稅那里查的公司做塑料原料出口要查退稅率
好的,謝謝
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