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2018年度收到個體戶代開增值稅普通發票<原材料>已入賬,現在發現稅號錯誤,怎么處理呢?

2021-07-14 21:38
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-07-14 21:45

同學,你好,時間太久了,應該不能換票了,可以撥打當地稅務電話12366問問

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快賬用戶7502 追問 2021-07-15 05:50

老師 會收滯納金嗎?

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快賬用戶7502 追問 2021-07-15 16:09

請問,以前年度老板有筆墊付款,公司轉到老板娘卡上做在其他應付款,現在怎么調整呢?

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齊紅老師 解答 2021-07-15 21:19

同學,你好,這種視同白條,應該調增應納稅所得額,如果出現利潤補繳稅款并按每天萬分之五繳納滯納金。可以讓老板娘還款,再把款還給老板

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快賬用戶7502 追問 2021-07-15 21:21

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-07-15 21:23

同學,不客氣,希望對你有幫助

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快賬用戶7502 追問 2021-07-15 21:24

老師,小規模企業免征增值稅部分沒有轉入營業外收入,過了匯算清繳時間,跨年度的話怎么處理呢?

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齊紅老師 解答 2021-07-15 21:28

同學,你好,可以重新提問,會有專門老師解答

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同學,你好,時間太久了,應該不能換票了,可以撥打當地稅務電話12366問問
2021-07-14
同學你好 退回去重新開
2021-07-15
您好,11月做賬做負數會計分錄,12月份再按照正確的做賬。
2023-01-06
對的,是的,紅沖之前的再做發票的就可以的,這個涉及到成本費用嗎?如果是的話,跨年了用利潤分配未分配利潤。
2024-01-09
借生產成本貸原材料
2020-12-16
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