你好 附加稅正常計提繳納 后期稅費退回做沖減計提的分錄?
小規模納稅人5月份代開了增值稅專用發票,并繳納了稅費,發票于5月底作廢,稅費暫未退回。有關附加稅在當月憑證中需要作哪些分錄,用不用做計提附加稅分錄,稅費退回時的分錄是怎樣做的。
老師,小規模12月開了一張專用發票,稅費開票時就扣了,當月又將這張發票作廢了。稅費沒有退回,以上兩毛的分錄怎么做?
小規模代開了增值稅專用發票,當月就扣繳了增值稅,下個月報稅的時候才申報并補繳了增值稅和繳納了附加稅,當月和下月的分錄分別怎么做??
一般納稅人建筑公司,當月開出發票,稅額1300元,當月未有進項票,需繳納增值稅和附加稅,如何出分錄?下個月開回了材料專用發票,稅額1000元,如何做賬,是抵扣上月的增值稅和附加稅?
業務員把銷售訂單傳遞給會計會計可需要核。銷售訂單正確性
老師,什么情況下一般納稅人的稅率是3%呢?
老師,一般納稅人開普票或專票交的稅是一樣嗎?
小規模批發零售紅薯,開票票面上的稅率是多少呢
老師,我們是商貿公司賣水果的,當時在農戶手里收的15019斤蘋果,賣了13448斤,損耗1571斤,這1571斤做成本可以不,金額2906元。目前情況是:損耗的2906元已經做在去年12月已經做成本里了,但我發現入庫的斤數15019斤,出庫還是13448斤,庫里已經沒貨了,但出庫單上還有1571斤蘋果,是不是把出庫單補個1571,備注一下損耗就可以了。
公司賬戶 公戶被凍結了 因為一個訴訟法院凍結的 現在收付款 都不行了 我賬務上怎么處理
老師,公司利潤表是負數,清算補稅7000多是怎么回事啊
老師,公司買了材料需要安裝的這種情況,對方開票可以把材料款和安裝費一起開票嗎?意思是就不用單獨開勞務費嗎?直接開到材料款,本來也是為了買材料而產生的安裝費
業務員把銷售訂單傳遞給會計會計可需要核怎。銷售訂單正確性
公司是一般納稅人,電器批發零售公司。門店商家也就是我們的客戶,他們賣的貨款通過pos機器會刷到我們公司。有的金額會對不上。可能有出入,然后就是理論上做賬報稅會作為我們公司的收入,這種我需要結轉成本嗎?是按照我們賣給他們銷售商品的成本結轉?還是按照我們公司實際成本結轉啊?我們公司實際也有銷售的部分貨物走對公。部分走私戶收款。之前幾個月給代賬公司做賬。這個月說拿回來給我做。請給出具體建議。還有就是代賬如果亂做,拿回來假如實際存貨對不上,和銀行存款也對不上?我可以繼續我接的進貨銷售做嗎?可以不調嗎?我有沒有責任?據說之前的不能改。老板經常不在這里,我是再倉庫辦公點,簽字出證明跟麻煩
已作廢的增值稅發票做分錄嗎,我先收入確認再做負數了,借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交增值稅 借:應收賬款(負數)貸:主營業務收入 應交增值稅(負數)。這樣對嗎,另外收到退回的增值稅分錄是怎樣的
?借:應收賬款(負數)貸:主營業務收入(負數)? 應交增值稅(負數) 借:銀行存款 貸:應交增值稅