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打開開票系統,在5月份開2份發票,因為跨月了,就在6月開了負數發票(顯示如圖),問: 1:增值稅申報是申報“實際銷項金額”6萬9那個?還是18萬那個數字呢? 2:所得稅申報,同樣的問題,,在銷項金額那里,是填6萬9,還是18萬?

打開開票系統,在5月份開2份發票,因為跨月了,就在6月開了負數發票(顯示如圖),問:
1:增值稅申報是申報“實際銷項金額”6萬9那個?還是18萬那個數字呢?

2:所得稅申報,同樣的問題,,在銷項金額那里,是填6萬9,還是18萬?
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1:增值稅申報是申報“實際銷項金額”6萬9那個?還是18萬那個數字呢?

2:所得稅申報,同樣的問題,,在銷項金額那里,是填6萬9,還是18萬?
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1:增值稅申報是申報“實際銷項金額”6萬9那個?還是18萬那個數字呢?

2:所得稅申報,同樣的問題,,在銷項金額那里,是填6萬9,還是18萬?
2021-07-12 11:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-07-12 11:51

你好你這個是按月申報還是按季度申報,按季度申報,是3個月,實際銷售金額相加填寫就可以,

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你好你這個是按月申報還是按季度申報,按季度申報,是3個月,實際銷售金額相加填寫就可以,
2021-07-12
您好,不用填。咱沒有超過核定,增值稅納稅申報表,由于是個體戶定期定額征稅,發票額度未超過定額數,此表0保存申報就可以
2023-10-10
對的,是的,會這么做的。
2023-11-20
然后再未開具發票下手填金額-600,稅額-18 只有紅沖才可以寫負數,你未開票不能隨便寫負數
2020-12-15
同學你好 你紅沖了收入才是負數
2022-11-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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